你好,印花稅本來就不需要計提。繳納的分錄是 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
老師,我們是小規模納稅,三季度7月做了計提了企業所得稅,在季度末做申報的時候企業所得稅繳納了9月的,7月計提的還在賬上掛著,8月虧損沒有所得稅。那7月計提的所得稅怎么處理?
老師你好,小規模納稅人二季度有利潤,要交企業所得稅,計提所得稅的分錄是做到6月還是7月,分錄怎么寫
老師:小規模納稅人餐飲業,現在交6到9月份的增值稅和企業所得稅,之前沒有計提稅金的現在分錄是怎么寫的,
您好小規模納稅人2021年9月份企業所得稅沒有計提。10月份直接繳納了。匯算清繳沒有調整。2022年6月有把交的稅退回來怎么處理
老師,你好。法律事務所合伙制,之前稅務局認定和小規模一樣,已經有三年了。都是繳納企業所得稅,現在更改稅種,經營所得,合作人繳納經營所得個人所得稅。之前的退的企業所得稅怎么做賬呢?還有合伙人個人繳納的所得稅,沒辦法做賬吧
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
那不是權責發生制嗎?屬于6月份的印花稅。
你好,是屬于4-6月的印花稅,但是不需要計提的
那就直接7月份做賬的時候做繳納印花稅的分錄就可以了是嗎?
你好,是的,是這樣的
那我的意思是這個是不屬于7月份的,之前都沒體現那不是不符合權責發生制了嗎?
你好,印花稅這個比較特殊,不通過? 稅金及附加? 計提? ,無法做到權責發生制要求的?
那醫社保繳納要計提嗎?
你好,醫社保需要提前計提的?
醫社保不是交的當月的嗎?為什么要計提呢?
你好,通常的次月繳納上個月啊?
那沒有計提會怎么樣?需要怎么調整?
你好,沒有計提,需要補計提處理 啊
老師,有限合伙企業購買了有限公司股東的股權,有限合伙企業做賬的時候,做長期股權投資是以簽訂日期那個月入賬還是以打款那個月入賬?
你好,是以實際打款日期入賬。
那合伙企業打款給有限公司股東個人,合伙企業的分錄是借:長期股權投資-個人還是有限公司?貸銀行存款,還是說長期股權投資不用列明二級科目?
你好,合伙企業應當打款給有限公司,而不是有限公司的股東個人 長期股權投資的二級科目,可以是被投資單位名稱
原有限公司個人股東把她的股權全部轉讓給合伙企業了,這樣不是打給股東個人嗎?
你好,這種情況下的股權轉讓,是轉給有限公司的原股東