你好,7月份是多計提了所得稅,才導致掛賬嗎
老師,我們是小規模納稅,三季度7月做了計提了企業所得稅,在季度末做申報的時候企業所得稅繳納了9月的,7月計提的還在賬上掛著,8月虧損沒有所得稅。那7月計提的所得稅怎么處理?
三季度季報企業所得稅時,需要繳納企業所得稅,也計提了,因為政策可以延期繳納并未繳納,但是四季度的報表是虧損,那賬上還掛著三季度計提的企業所得稅怎么辦
老師,我沒有做過全盤賬會計。我想請問一下,計提企業所得稅的金額,是根據季報企業所得稅的金額來計提嗎?比如,我昨晚聽的這個課,二季度計提的企業所得稅,在6月30日做賬。但是,有個問題啊,企業所得稅季報不是在7月15日前才申報么?難道還可以在7月份申報完二季度企業所得稅后,再做6月份的賬嗎?
7月份計提了企業所得稅,9月份申報的時候是虧損的,就沒繳納企業所得稅,但是年底了,7月份計提的還在賬上掛著,該怎么處理
請問老師,增值稅及附加稅是當月計提當月的,次月繳納上月的,比如8月計提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業所得稅時季度申報,比如計提7-9月所得稅,是10月計提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時間點對嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
沒有多計提,就是當月的所得稅計提了,因為是季報就只做了計提。在8月虧損,沒有企業所得稅。9月彌補了上個月的虧損后,申報了企業所得稅。可是報表上7月計提的所得稅還在上面掛著,沒有繳納
你好,這種情況需要把計提的所得稅費用分錄沖銷?
老師,可以具體說一下怎么沖銷嗎?
你好,借:應交稅費——企業所得稅,貸:所得稅費用?
需要進行繳納所得稅嗎?
你好,都是虧損的,不需要繳納企業所得稅?
這個計提是7月的賬務,做沖銷的話可以在四季度的賬務直接沖銷這筆所得稅計提嗎?
你好,可以在第四季度直接沖銷多計提所得稅的?