那摘要怎么寫呀
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應付賬款暫估 借主營業務成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發票18000,借應付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應交稅費進項 貸應付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調整2000
借庫存商品貸應付賬款暫估,借主營業務成本貸庫存商品。 老師的意思是把關稅也先算進去嗎?然后7月做相反的分錄?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
請問下 做賬 暫估借 庫存商品 5000 貸應付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫存商品結轉成本 借 主營業務成本5000貸庫存商品 5000。紅沖的時候怎么紅沖啊
成本暫估的分錄是借庫存商品貸應付賬款嗎?結轉本月銷售成本會計分錄是借主營業務成本貸庫存商品嗎
業務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產土地稅除了享受小微企業減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規,貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業財務報告里有現金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
你好,關稅需要做的,庫存商品里面的需要考慮進去的,七月份發票到了之后,紅沖暫估的在做,發票的摘要寫第一個暫估入庫,第二個結轉成本。
好的老師,那7月紅沖暫估的時候摘要怎么寫呢?寫調整6月暫估入庫嗎
沖暫估入庫紅沖結轉的成本,然后再做發票的某某產品入庫,結轉某某產品。
好的,老師明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,電子稅務局沒有看到更正申報,有作廢兩個字,可以直接點作廢嗎
老師你看下
你好,可以的,可以點作廢。
我直接點作廢然后重新填寫申報可以申報成功嗎
是的是的,可以這么做的。
老師,好像不能作廢,沒有找到更正申報表的按鈕呀
沒交稅的沒法更正申報的,你得去稅務局。
我找到了更正申報了,我們6月沒有交稅呢,是深圳稅務局那邊說的嗎?財務報表怎么更正呀
你好不交稅的,只能作廢申報,你交了稅款的可以更正申報。
自己作廢,申報不了的,過了申報期的去稅務局。
老師, 我按了作廢按鈕作廢不了呢,那去稅務局更正的話需要帶什么材料,要填什么資料啊
老師,你看這個可以作廢申報嗎?
按照老師的意思那我是要去稅務局辦理更正申報了嗎?那我電子稅務局要不要先作廢呀,去大廳辦理的話需要帶什么材料填什么資料呢
紙質申報表、公章、身份證。
能作廢了,可以的,你選擇是試一下的。
老師,填寫企業所得稅A表的時候,利潤總額是和利潤表的利潤總額相等還是跟凈利潤相等下
你好,企業所得稅里面的利潤總額跟利潤表里面的利潤總額是一樣的。
好的,謝謝老師,老師我們是從香港公司進貨的,香港公司給我們開的成本發票能入賬嗎?不能的話那成本發票用什么去入賬呢
可以 形式發票可以做