辦公用品要附發票清單,要開票系統里面的,你這個一般不行,不合規
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發票,我會計做了固定資產,稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師好。公司向開發商購買廠房。管委會和開發商有稅收協議,稅收達到后辦理房產證。開發商和企業簽訂稅收協議同樣的企業達標后然后統一很多家拿去辦理產證,如果不達標就是不辦理且有權力收回廠房退回房款。這個過程中開發商發票先開給了企業。 請問1.這個房產稅是什么時候繳納(產證辦理時?還是收到發票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉移企業。所以應該等稅收符合后辦理出產證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發生裝修。這個裝修需要計入房產原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
你好,老師,這個是零星的費用,收據中有對講機,買菜、辦公文具,還有一些裝空調安裝,拖車費等等,然后發票匯總開了只有辦公用品這一個名稱,發票上沒有體現出福利費,修理費,可是我們的記賬憑證上又真實體現了辦公費,修理費,福利費,這個發票合規嗎
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,我公司是一般人,合伙制,其中一個老板他有13部運輸車,和另一個老板合伙組成一家運輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業務,另一個老板兼出納,但不登賬,公司有一個公賬,一個私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個人的錢沒關聯。私賬里的錢都是公司的庫存現金,用于支付零星開支和沒有正規發票的支出。現在是這種情況,有車子的老板轉錢給出納,是私車維修費7800元和空調衍理費61380元,進入私賬。這筆業務怎么寫分錄?
老師好:請問買賣合同多少錢以下可以不簽合同?
老師,請問貨物報損可以稅前扣除嗎?
個體戶營業執照怎么報稅,沒有經營,只是用于抖音上藍V,線下沒有經營
老師,想問一下山東濟南,工商變更網址是啥?
老師,請問如果我們是二房東,現在和a公司簽了租房合同,那請問我們轉租出去的房租填寫的地址是產權證地址還是和a公司簽訂租房合同的地址?
老師,您好!請問一下個人所得稅匯算清繳不通過,顯示說有代開發票情況審核不通過,怎么處理?
我公司持有他公司100%股權,現在我公司要將他公司合并,合并后他公司就注銷不從在了,我公司合并后持有的他公司這個股權怎么賬務處理?
老師,這個餐飲票是可以報銷的吧
大學生就業補貼,這個怎么填呀?
老師,請問,小企業會計準則,高新進項的加計抵扣,應該怎么分錄
老師,我明白您說的,我還想把我的疑問在描述一遍,第一,老師您說的辦公用品附清單,那肯定附的清單是辦公用品一類的,我們這里的原始附件是有白菜,牛肉,蝦,醬油,大米,還有復印紙,還有圓珠筆,還有裝空調,還有修理輪胎,我如果按照原始單據,我沒有辦法做到清單全部是辦公用品
還有一個就算是此處的發票辦公用品附了很多開票系統里的清單明細,那也不對呀,對不上原始單據的名稱呀,原始單據有買菜,調味品,辦公用品怎么匹配呢
所以我覺得這里不對,發票開一個名稱不對,應該多開幾張,開一張修理費的發票,開一張菜品的發票才對,記賬憑證又是福利費,辦公費,修理費,這個記賬憑證是真實的記載,可是發票這樣附在后面你不合適嗎,老師,我理解的正確嗎
最后我還想問下,這個已經這樣開來了發票,我還有辦法補救嗎,讓不合規變得合規呢,比如我想到把這個真實的原始單據小票全部扔掉,就放一張辦公用品發票+記賬憑證改成辦公費,福利費和修理費不用,這樣憑證和發票就對上了,這樣可以嗎
還有讓不合規變合規方式,我還想到一個補救方法,要不我把修理費的小票和買菜的小票扔掉,然后自己手寫幾張辦公用品的單據,再塞進去,這樣發票辦公用品+所有小票辦公用品+記賬憑證只有辦公用品,這個可以嗎
可以的,反正金額也不大,只能按你的方法去做了
老師,我如果按照原來的不改,可以嗎,就是原來的辦公用品發票+記賬憑證上福利費,修理費,辦公費可以嗎,我們公司每個月都有零星的,零碎的拿不到發票的小票,你們是怎么處理的
這個月就按你說得這樣做,下個月這種發票就不要開過來了,風險很大,虛開的吧。零星的沒有支出,如果供應商是個人,500元以下可以用收據入賬,稅前可以扣除
一個月有很多這樣的零星支出,這個就是湊在一起的很多零星的
這個靈零星支出有限制嗎,比如這個月有零星支出500以下的有10多張。加起來不就有4000多元了嗎,然后我們會計嫌麻煩就匯總了,就開了一張這個發票回來了
還有,這個零星支出一筆如果超過500了,然后又沒有發票那怎么辦呢?比如一筆880元,那我是不是可以我給對方說你這個金額給我拆分一下,分成2張(400+480),然后同一個供應商,一個月我按2筆錢付出去,都是500以下,這不就可以合理避稅了。
零星支出不超過2000,其他你要拿發票來入賬
還有,這個零星支出一筆如果超過500了,然后又沒有發票那怎么辦呢?比如一筆880元,那我是不是可以我給對方說你這個金額給我拆分一下,分成2張(400+480),然后同一個供應商,一個月我按2筆錢付出去,都是500以下,那等于這筆費用我不用拆分了是吧,這個880屬于2000以下呀
是這樣理解嗎
而且這個費用是我們公司的人先墊付的,我們永遠都是付給報銷人(也就是我們公司的員工)。每個月是他采購很多東西的。他拿好多雜七雜八的我來報銷的,所以發票是他(報銷人,也就是我們公司員工)代開的來湊數的發票
880不能拆,單筆不能超過500,盡量讓報銷人開合規的發票過來,其他沒辦法
不是那么好拿發票的,我我拆了人家也不知道呀。我一個供應商我7月1日付單筆400,一個7月10日付一筆單筆480,不就可以了嗎。反正一個月2000以內限額嗎
不用當別人都是蠢的,我這邊反正和你說不要拆,你具體要如何操作可以按實際去操作,