是銷售貨物的嗎?如果是的話需要繳納的。
做跨進電商進口,主營業務是服務費(進出都不開發票)第一個月收入2萬以內,第二個月收入11萬,第三個月收入1萬5,請問小規模是按月交稅還是可以按季?我第二個月11萬申報納稅了已經,那其實一個季度不超過30萬收入,超過10萬的這個月也不需要繳納稅款的是嗎?我們公司業務是不開票的(進口電商平臺不需要開發票,日本也沒有開進項票給我們)
你好老師,我們承包工程,一個月會有上百萬的銷售額,但是不包工廠的話,一個月只有十來二十萬銷售額,淡季十來萬,旺季三十來萬,但是這邊沙石進貨是沒憑證的,所以我想去弄定期定額納稅, 我就想,定期定額的話,他們不是會根據你開票額度調整你的稅嗎,要是有工程的那月他覺得你銷售額上百萬,以后也按月銷售額百萬記,我們沒工廠時是不是也要交那么多稅?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規,都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
民間非營利組織,二季度開了二十萬的票,進貨進了19萬,但是核定稅種里沒有印花稅,這個需要交印花稅嗎
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規模公司。5.24接了一筆業務收了到8萬。之后5-7月都沒業務了,目前公司有四個人從五月發工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
是的。繳的話按購銷合同繳嗎
是技術服務
是技術服務的話,按照技術服務合同繳納。
購銷合同,現在已經改了,改成了買賣合同。
技術服務合同是怎么繳納的,計算方法
合同金額乘以萬分之三 小規模在這個基礎上可以減半。
小型微利企業也可以的。
不用減成本嗎,直接按合同金額繳?
你好這個不減成本的。
核定稅種里沒有印花稅,是不是需要添加
這種你需要找你稅務局給你增加上才行
必須要稅局添加嗎,電子稅務局添加不了?
找你專管員就可以的
不添加是不是申報不了?下個季度再申報可以嗎?
是的是的,是這么做的。
下季度再申報也行?
是的,可以這么做的。
這個季度的來不及了,今天是最后一天。