你好,學(xué)員,是退回來(lái)了么
老師,收到關(guān)于2022年第10號(hào)關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)”六稅兩費(fèi)“減免政策的退稅,怎么做賬務(wù)處理
老師,我申報(bào)印花稅時(shí)提示我是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,那老師,我怎么判斷我公司是不是小微企業(yè)呢,謝謝
老師,印花稅應(yīng)納稅額360,小微企業(yè)六稅兩費(fèi)政策減半180,怎么做賬務(wù)處理呢
優(yōu)惠政策的印花稅計(jì)提時(shí)和交稅時(shí)賬務(wù)處理分錄,分別怎么做。比如買(mǎi)賣(mài)合同金額5016000元。享受六稅兩費(fèi)減半征收的政策
老師們請(qǐng)問(wèn)22年一般納稅人不是小規(guī)模納稅人,不是小微企業(yè)有沒(méi)有印花稅減半征收的政策。我22年沒(méi)有選六稅兩費(fèi)但是減半征收了
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
直接再申報(bào)系統(tǒng)里減了
減了的話(huà),按照180計(jì)提即可的
按實(shí)際繳納的180做賬務(wù)處理就行么
是的是的,學(xué)員,是這樣的