按照減免后的計提和繳納就行了。
老師,您好!請問已經計提了的稅金及附加,在六稅二費減半征收稅收優惠政策后,收到已繳納的印花稅退稅,怎么做賬務處理
老師好,今年2月份的附加稅已經計提了,但是后來“六稅兩費減半征收”政策又延續了。本月交稅時需把2月緩交的稅款一同繳納,但2月附加稅是全額計提的46.62,現在看該實際繳納是給減半了是23.31, 這差額怎么做分錄啊?
請請教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報五六月份印花稅時被抵了,請問以上業務的會計分錄怎么做?
老師,公司是小微企業印花稅減半征收的優惠政策,之前沒有享受優惠政策全交了,現在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會計分錄,繳納時的會計分錄是1.借:稅金及附加 待應交稅費-應交印花稅 2借:應交稅費-應交印花稅 貸:其他應付款-個人
優惠政策的印花稅計提時和交稅時賬務處理分錄,分別怎么做。比如買賣合同金額5016000元。享受六稅兩費減半征收的政策
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的