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老師,公司是小微企業(yè)印花稅減半征收的優(yōu)惠政策,之前沒有享受優(yōu)惠政策全交了,現(xiàn)在退了印花稅,收到退的印花稅2000元,怎么做會計分錄,繳納時的會計分錄是1.借:稅金及附加 待應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:其他應(yīng)付款-個人

2024-01-05 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-05 15:47

這個退回到你們對公賬戶了,對嗎?

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快賬用戶6035 追問 2024-01-05 15:52

是的退回公司賬戶,交的時候是個人去交的

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:53

收到錢借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:53

把錢轉(zhuǎn)給個人的時候再沖銷其他應(yīng)付款

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這個退回到你們對公賬戶了,對嗎?
2024-01-05
借:管理費用(紅字) 借:銀行存款
2022-04-15
學(xué)員你好,分錄如下 借*稅金及附加-500 借*應(yīng)交稅費500 借*銀行存款500貸*應(yīng)交稅費500
2022-12-28
借應(yīng)交稅費、借稅金及附加負(fù)數(shù)
2023-05-16
1.選項(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款這個分錄通常適用于印花稅直接通過銀行支付的情況,但前提是印花稅已經(jīng)被計入稅金及附加科目。然而,在大多數(shù)情況下,印花稅并不會直接計入稅金及附加,而是先計提再支付。 2.選項(2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款這個分錄適用于已經(jīng)計提了印花稅并準(zhǔn)備支付的情況。具體來說,當(dāng)企業(yè)按照稅法規(guī)定計算出應(yīng)繳納的印花稅時,會先將該筆費用計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅”科目,實際支付時再從銀行存款中扣除。 3.選項(3)計提下借:管理費用-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款這個分錄組合是正確的,它完整地反映了印花稅計提和支付的整個過程。首先,在計提印花稅時,將其計入“管理費用-印花稅”科目(或者根據(jù)企業(yè)情況,也可以計入其他相關(guān)成本或費用科目),同時增加“應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅”科目的貸方余額。然后,在實際支付印花稅時,從“應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅”科目中扣除,并減少銀行存款。 對于按季度申報繳納印花稅的情況,正確的會計分錄組合應(yīng)該是選項(3): 計提時: 借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 支付時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
2024-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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