差額計入營業外支出就是了,但是,必須叫業主出具扣除的文件
前期受到租金6000,一季度租金費應收18000,對方后來轉了30955、里面還包含他的中介費5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個不平。先是借:銀行存款 貸:其他業務入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業務收入18000 貸:銀行存款12955.
老師,我有一投標保證金 借其他應收款 貸銀行存款 借銀行存款 帶其他應收款 然后我換財務軟件,期初余額我弄錯了,負數了 我怎么修改啊 科目怎么做
老師我們有一個工程履約保證金 支付的時候借其他應收款20018 貸銀行存款 退回 借銀行存款18000 貸其他應收款18000 差額背業主扣了 我這個差額怎么做科目呢
請鄒老師回答, 代收的時候,借:銀行存款(代收的金額),貸:其他應付款—某某單位(代收的金額) 代付的時候,借:其他應付款—某某單位(代收的金額),貸:銀行存款(實際支付的金額),主營業務收入(差額)還是沒有懂起,我收到時候是不是把其他應付款的每個單位列明細嗎?黑多筆分錄,寫一筆
老師,付給員工的差旅費因為銀行賬戶原因退回了,收款的時候用的其他應收款-其他,分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款/其他,重新支付時需要怎么做分錄
老師好,能提供一個帶有公式計算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發現去年有一次個人所得稅沒有計提,導致應交稅費是負數了,怎么做賬務處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪資產負債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發,可以開票給他嗎?還是寫個單據?
老師請問:工商年報中工資填應發數嗎?社保填公司部分還是實際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預付賬款金額和資產負債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業營業利潤990000元,營業外收入40000元,營業外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項目應該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業應付票據總賬貸方余額400000元,應付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應付賬款——B公司借方余額2000000元,預付賬款總賬借方余額300000元,其中,預付賬款—C公司借方余額500000元,預付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準備—預付賬款壞賬準備貸方余額4400元。12月末,資產負債表中,“預付款項”“應付票據”“應付賬款”項目分別填列多少元?
有的 =可以做到營業外支出 -壞賬損失嗎
可以的,沒問題的哈