學員你好,意思就是你付款的時候會把自己應收取的金額扣回,舉個例子你收了1000,但是自己賺100,只需要對外支付900 所以,借其他應付款—某某單位(代收的金額)1000,貸:銀行存款(實際支付的金額)900,主營業務收入100
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
1.老師好,代建公司收到建設單位的項目資金時,借:銀行存款 貸:其他應付款-xx項目 2.給建設單位開具發票時,借:其他應付款 貸:主營業務收入和銷項稅 請問這樣入賬對嗎?
代收代付,借銀行存款,貸:其他應付款,代付,借:其他應付款,貸:銀行存款,主營業務收入。我想問一下,這種我一個月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對應的,我可以把所有的代收,代付金額做一個分錄嗎?
代收代付,借銀行存款,貸:其他應付款,代付,借:其他應付款,貸:銀行存款,主營業務收入。我想問一下,這種我一個月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對應的,我可以把所有的代收,代付金額做一個分錄嗎?
請鄒老師回答, 代收的時候,借:銀行存款(代收的金額),貸:其他應付款—某某單位(代收的金額) 代付的時候,借:其他應付款—某某單位(代收的金額),貸:銀行存款(實際支付的金額),主營業務收入(差額)還是沒有懂起,我收到時候是不是把其他應付款的每個單位列明細嗎?黑多筆分錄,寫一筆
請問 如果我們單位匯算清繳 轉出財務費用-手續費 10萬元 做匯算清繳調增 來年取得發票還能再調減回去嗎
下列有關于固有限制的說法中,錯誤的有()。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執行審計工作,也不能發現所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關信息不屬于審計的固有限制C.被審計單位管理層編制財務報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D.注冊會計師不是鑒定文件真偽的專家,因此無需對于件的真偽執行進一步審計程序
全國企業信息公示里關于股權變更里面的信息會體現有沒有實繳嗎
你們好,店里需要購買手機,可以在公賬款里面扣嗎,發票開店名就行是嗎?!
老師,你好,請問在天津注冊個外貿出口企業,可以在河北省做賬報稅嗎?會有什么影響?
建筑服務業國家補貼普通發票怎么開
收到錢,一定要開發票嗎?
老師,請教一下,個體工商戶沒有實際經營 1、個體工商戶請問需要申報個稅嗎?(每個月申報嗎?) 2、個體工商戶工商年報申報怎么報?
老師,出口哪些建材是可以退稅的,怎么退,退多少
老師,年采購額是簽訂的合同額還是實際到貨的數
學員你好,意思就是你付款的時候會把自己應收取的金額扣回,舉個例子你收了1000,但是自己賺100,只需要對外支付900 所以,借其他應付款—某某單位(代收的金額)1000,貸:銀行存款(實際支付的金額)900,主營業務收入100
我的意思是,我收到一筆款,其他應付款-代購機票這個是要付黑黑多單位,其他應付款是要建每個單位的二級科目嗎?代付的時候,我也是要付黑多單位,我分錄可以分開寫不,分開寫了,我的主營業務收入,還怎么弄
其他應付款我的建議是不在科目設置單位名稱,設置輔助核算客商 分錄可以分開寫的 支付的金額記銀行存款 剩余扣的金額就從其他應付款轉收入