1、借庫存商品21000 應交稅費-應交增值稅-進項稅2690 貸銀行存款23690 2、借借庫存商品20000 應交稅費-應交增值稅-進項稅2600 貸銀行存款22600 借進貨費用——日用品類1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅90 貸銀行存款1090 3、借銷售費用1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅90 貸銀行存款1090
飄潤洗滌用品批發公司采用數量進價金額核算,購進沐浴液100箱,每箱200元,貨款2萬元,增值稅2600元,運費1000元,增值稅90元,采用托收承付結算方式,財會部門收到開戶銀行轉來的托收憑證,專用發票,運費憑證,審核無誤后當即承付貨款,倉儲部門已將商品驗收入庫。要求:1.按照進貨費用直接計入商品采購成本的方法進行賬務處理。2.會計期末,假設“庫存商品——日用品類”賬戶期初余額為500000元,本月增加600000元,期末余額為450000元,“進貨費用——日用品類”賬戶期初余額為8000元,本月增加14000元。按照進貨費用先在“進貨費用”賬戶中歸集的方法進行賬務處理。3.按照進貨費用直接計入當期損益進行賬務處理。
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你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎