同學(xué)你好 提問一次就可以了
飄潤洗滌用品批發(fā)公司采用數(shù)量進(jìn)價(jià)金額核算,購進(jìn)沐浴液100箱,每箱200元,貨款2萬元,增值稅2600元,運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元,采用托收承付結(jié)算方式,財(cái)會(huì)部門收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的托收憑證,專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)憑證,審核無誤后當(dāng)即承付貨款,倉儲(chǔ)部門已將商品驗(yàn)收入庫。要求:1.按照進(jìn)貨費(fèi)用直接計(jì)入商品采購成本的方法進(jìn)行賬務(wù)處理。2.會(huì)計(jì)期末,假設(shè)“庫存商品——日用品類”賬戶期初余額為500000元,本月增加600000元,期末余額為450000元,“進(jìn)貨費(fèi)用——日用品類”賬戶期初余額為8000元,本月增加14000元。按照進(jìn)貨費(fèi)用先在“進(jìn)貨費(fèi)用”賬戶中歸集的方法進(jìn)行賬務(wù)處理。3.按照進(jìn)貨費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益進(jìn)行賬務(wù)處理。
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你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個(gè)科目
來個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯(cuò)。
請(qǐng)問一些掛了很長時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
老師這個(gè)沒有答案啊
第一個(gè)是全的 稍等給你安排
好的謝謝老師
稍等一會(huì) 安排了已經(jīng)
老師那個(gè)您之前回答的,沒有回答全,還有一個(gè)小問
同學(xué)你好 你在那個(gè)問題下面追問
老師那個(gè)問題結(jié)束了,我追問不了,麻煩您在這回復(fù)(′??_??)
同學(xué)你好 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用及稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 三、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 如果是虧損時(shí): 借:利潤分配—未分配利潤 貸本年利潤
非常感謝老師(??ω??)?
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝