你好,開具金額多少?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
老師,小規(guī)模企業(yè)第二季度開的票都是普票且都是免稅稅率的,報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額寫開票總金額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第二季度開票不含稅專票金額是991106.06,開普票發(fā)票7800,增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅,第一行寫總銷售額,第二行寫專票銷售額,第三行寫未開票及普票銷售額是嗎 小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,減免部分寫在第10行
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒(méi)開始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
比如開15800元的普通發(fā)票,發(fā)票上免稅無(wú)稅額,這個(gè)增值稅申報(bào)表第一行 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額應(yīng)該是15800還是15339.08(15800/1.03=15339.08)
同學(xué)你好 第一行時(shí)候開具專票填寫 你開15800免稅普票 寫在第10行 因?yàn)槭敲舛惖牟淮嬖趽Q算 15800