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請問小規(guī)模增值稅,第一行寫總銷售額,第二行寫專票銷售額,第三行寫未開票及普票銷售額是嗎 小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,減免部分寫在第10行

請問小規(guī)模增值稅,第一行寫總銷售額,第二行寫專票銷售額,第三行寫未開票及普票銷售額是嗎
小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,減免部分寫在第10行
2023-04-09 17:38

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-09 17:39

你好,你銷售額超過30萬的話才可以這么做,如果不到30萬的話,第一行和第三行的普通發(fā)票不要填寫,填寫到第十欄里面,第一行也不包含這個普通發(fā)票

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快賬用戶9731 追問 2023-04-09 20:38

普票不用寫,只寫專票寫在第二行就行,交多少寫多少嗎?我們有開1%的還有開3%的

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齊紅老師 解答 2023-04-09 20:49

對的 第二行 按不含稅的銷售額

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快賬用戶9731 追問 2023-04-09 21:31

嗯嗯,好的,如果超過30萬就是把收入都寫上,按3%還是1%交稅?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 21:42

對的,是的,普通發(fā)票的都是按照1% 專票的開的1%按1% 開的3%按3%

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快賬用戶9731 追問 2023-04-10 10:01

我還是有一塊兒不明白,我今天把那個增值稅的那個寫上之后,但是它第一行可能還是得寫上,我就給填上了,等于是填的專票的不含稅的銷售額,但是它擠下出來的數(shù)是都是按3%,但是我那個算的那個稅費,但是我們不是有1%的和3%的,它最后交稅的時候是不是應(yīng)該分開,或者是我把那個1%開的,那個應(yīng)該按照1%的稅率去交,那我應(yīng)該把那個數(shù)減下去,我是不是應(yīng)該再給它減免的地兒,給它寫上。

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:07

普通發(fā)票不需要交稅的,第一欄到第八欄不要填寫。

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快賬用戶9731 追問 2023-04-10 10:52

我提交企業(yè)所得稅時提示這個 我就不敢申報了[捂臉] 我這樣填對嗎 我這樣填完了,提示不對

我提交企業(yè)所得稅時提示這個
我就不敢申報了[捂臉]
我這樣填對嗎
我這樣填完了,提示不對
我提交企業(yè)所得稅時提示這個
我就不敢申報了[捂臉]
我這樣填對嗎
我這樣填完了,提示不對
我提交企業(yè)所得稅時提示這個
我就不敢申報了[捂臉]
我這樣填對嗎
我這樣填完了,提示不對
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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:58

你好,第一行沒有填寫到。

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快賬用戶9731 追問 2023-04-10 11:13

第一行第二行這一樣的數(shù)對吧 18行寫扣掉的2%

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:15

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9731 追問 2023-04-10 11:27

那我企業(yè)所得稅,季度申報 提示的那個有影響嗎 我申報提示這個

那我企業(yè)所得稅,季度申報
提示的那個有影響嗎
我申報提示這個
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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:36

你好,這個是增值稅的,一打開增值稅主表保存,然后再去打開附表二。

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你好,你銷售額超過30萬的話才可以這么做,如果不到30萬的話,第一行和第三行的普通發(fā)票不要填寫,填寫到第十欄里面,第一行也不包含這個普通發(fā)票
2023-04-09
這個填寫3%不是按發(fā)票1%系統(tǒng)問題忽略就可以
2020-10-23
同學(xué),稍等下,馬上解答
2023-04-10
你好 ; 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。
2022-07-04
第三欄普通發(fā)票110789.29 這個刪除,1行=2行=1529.70 10行填寫110789.29
2020-07-13
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