你好,你銷售額超過30萬的話才可以這么做,如果不到30萬的話,第一行和第三行的普通發(fā)票不要填寫,填寫到第十欄里面,第一行也不包含這個普通發(fā)票
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師您好!小規(guī)模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
普票不用寫,只寫專票寫在第二行就行,交多少寫多少嗎?我們有開1%的還有開3%的
對的 第二行 按不含稅的銷售額
嗯嗯,好的,如果超過30萬就是把收入都寫上,按3%還是1%交稅?
對的,是的,普通發(fā)票的都是按照1% 專票的開的1%按1% 開的3%按3%
我還是有一塊兒不明白,我今天把那個增值稅的那個寫上之后,但是它第一行可能還是得寫上,我就給填上了,等于是填的專票的不含稅的銷售額,但是它擠下出來的數(shù)是都是按3%,但是我那個算的那個稅費,但是我們不是有1%的和3%的,它最后交稅的時候是不是應(yīng)該分開,或者是我把那個1%開的,那個應(yīng)該按照1%的稅率去交,那我應(yīng)該把那個數(shù)減下去,我是不是應(yīng)該再給它減免的地兒,給它寫上。
普通發(fā)票不需要交稅的,第一欄到第八欄不要填寫。
我提交企業(yè)所得稅時提示這個 我就不敢申報了[捂臉] 我這樣填對嗎 我這樣填完了,提示不對
你好,第一行沒有填寫到。
第一行第二行這一樣的數(shù)對吧 18行寫扣掉的2%
對的,是的,是這么做的。
那我企業(yè)所得稅,季度申報 提示的那個有影響嗎 我申報提示這個
你好,這個是增值稅的,一打開增值稅主表保存,然后再去打開附表二。