你好,最好是集體企業管理費用,社保貸應付職工薪酬,社保 借應付職工薪酬社保貸銀行存款,這個是企業負擔
老師,你好!關于社保費用的會計分錄:1、繳納**年**月份社保費 借:應交稅費-養老保險 貸:銀行存款 2、本月工資分配,借:管理費用-社保費,貸 :應交稅費-養老保險。這樣可以嗎?
老師您好,我們單位當月發工資,繳納社保,會計分錄您看對?發工資時,借 管理費用-工資 貸其他應付款-個人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時,借管理費用-社會保險,借其他應付款-社保費用 貸銀行存款
之前社保都是借管理費用,貸銀行存款,個人部分公司繳納,現在10月想計提社保,分錄如何寫
公司社保費可不計提嗎,繳納是的會計分錄 借:管理費用-社保費用 其他應收款-社保費用 貸; 銀行存款 這樣可以嗎
老師 繳納社保的分錄 是管理費用-社會保險費 貸:銀行存款嗎?之前沒計提過
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??