同學(xué)你好 很高興為你解答 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款
請(qǐng)問,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,社保這樣做分錄對(duì)嘛? 1. 交納社保 借:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保) 貸:銀行存款 2.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 3.發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保) 貸:銀行存款
請(qǐng)教老師:每月繳納醫(yī)社保原公司會(huì)計(jì)按實(shí)際繳納費(fèi)用借:管理費(fèi)用-社保 借管理費(fèi)用-醫(yī)保 貸:銀行存款;發(fā)工資的時(shí)候:借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保,累計(jì)幾個(gè)月下來(lái),現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個(gè)人社醫(yī)保貸方金額10233,我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)收款。貸:管理費(fèi)用-社保。貸管理費(fèi)用-醫(yī)保
老師您好,我們單位當(dāng)月發(fā)工資,繳納社保,會(huì)計(jì)分錄您看對(duì)?發(fā)工資時(shí),借 管理費(fèi)用-工資 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人代扣社保 貸銀行存款 繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn),借其他應(yīng)付款-社保費(fèi)用 貸銀行存款
請(qǐng)問下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
支付工資時(shí)沒有計(jì)提,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借:管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸:銀行存款繳納社保時(shí)借:管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸:銀行存款請(qǐng)問是否正確?為什么其他應(yīng)收款會(huì)有余額?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
我們單位是當(dāng)月發(fā)工資,當(dāng)月繳納社保,可以不用計(jì)提?
還有就是,應(yīng)付職工薪酬,換成管理費(fèi)用-工資,這個(gè)科目不可以?
我們之前會(huì)計(jì)都是,用的管理費(fèi)用-工資,這個(gè)科目
單位是當(dāng)月發(fā)工資,當(dāng)月繳納社保,不可以不計(jì)提【必須計(jì)提,準(zhǔn)則要求】 應(yīng)付職工薪酬,換成管理費(fèi)用-工資,這個(gè)科目不可以【不可以】