你好,金額不大的直接做管理費用,維修費貸銀行存款。
你好,老師,我們公司主營汽車維修,汽車配件批發等,一般納稅人,實行小企業會計準則,現在相關部門要求我們計提安全費用,我做的分錄是借:管理費用,貸:專項應付款,做了這個分錄之后我期末結轉的完資產負債表是不平的,請問這個問題怎么解決呢
各位老師們好,我這里工業企業一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產的時候組織員工大規?;丶姨接H,算過年補休,然后現在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據,只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
某機械自助廠為一般納稅人,7月份發生下列主要業務:購進鋼材一批,取得專用發票注明貨款300萬元。購進零配件,取得專用發票注明價款70萬元;購進一批食用油發給職工,專用發票注明價款3萬元;銷售一批機器給用戶,貨款尚未收到,發票已開,不含稅銷售額為300萬元;由本企業負責送貨,支付給運輸公司運費10萬元(不含稅),取得運輸公司開具的專用發票;贈送一批機器給學校用于教學,不含稅價格為15萬元;某客戶匯來10萬元的定金,但該公司本月未安排發貨。計算七月應交增值稅稅額
老師,我是一般納稅人公司,主要是銷售鏟車,進貨了一批機油等配件,用于客戶來試駕鏟車時用的機油等配件,怎么寫分錄
老師,請問一下我客戶的車報保險,收到保險公司轉錢進進我們公司的公戶,我們要開票給客戶拿去報銷報銷的,然后客戶不需要發票了,保險公司那邊也給我們打錢了。我們出了配件,收款了,對方不要發票 前臺也就不開發票,我們是一般納稅人。怎么做分錄吖?借銀行存款 貸啥
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝