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某機械自助廠為一般納稅人,7月份發(fā)生下列主要業(yè)務:購進鋼材一批,取得專用發(fā)票注明貨款300萬元。購進零配件,取得專用發(fā)票注明價款70萬元;購進一批食用油發(fā)給職工,專用發(fā)票注明價款3萬元;銷售一批機器給用戶,貨款尚未收到,發(fā)票已開,不含稅銷售額為300萬元;由本企業(yè)負責送貨,支付給運輸公司運費10萬元(不含稅),取得運輸公司開具的專用發(fā)票;贈送一批機器給學校用于教學,不含稅價格為15萬元;某客戶匯來10萬元的定金,但該公司本月未安排發(fā)貨。計算七月應交增值稅稅額

2022-06-20 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 13:44

你好! 計算七月應交增值稅稅額 進項稅額=300*13%+70*13%+10*9%=49 銷項稅額300*13%+15*13%=40.95 留抵稅額49-40.95=8.05

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快賬用戶bpp2 追問 2022-06-20 14:39

老師,留底稅額什么意思呀?這個題銷項稅大于進項稅,所以增值稅算出來是負數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-20 14:50

進項稅額>銷項稅額,算出應交稅費是負數(shù)(留抵稅額)

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你好! 計算七月應交增值稅稅額 進項稅額=300*13%+70*13%+10*9%=49 銷項稅額300*13%+15*13%=40.95 留抵稅額49-40.95=8.05
2022-06-20
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
你好,同學。正在為你解答,請稍等。
2020-10-20
你好! 業(yè)務1 銷項稅額 (600+4.42/1.13)*13%=78.51 業(yè)務2 銷項稅額234/1.13*13%=26.92 業(yè)務3 銷項稅額=5*13%=0.65 業(yè)務4 進項稅額=32.5+8*9%=33.22
2022-04-11
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