您好,是一般納稅人?
張老師,我們8月份新注冊一個公司,現(xiàn)在還沒有開展業(yè)務,稅局讓申報個稅,可以用法人申報嗎?法人在其他公司任職了
老師,我們成立了一個獼猴桃協(xié)會,目前在公司已注冊。銀行已開戶。稅務上我還不知道登記沒有?是不是正常跟公司一樣,每個月也要報個稅,季度報增值稅?
老師好!我們老板有兩個公司,我做賬的公司是2月剛注冊的,現(xiàn)在業(yè)務就是原公司人員在做,所以這公司沒有員工,上個月也沒有工資,這個要不要個人所得稅申報?還是0申報?以后一直這樣可以嗎?
老師,我們公司是上個月底在工商注冊的,稅務這個月開戶,目前公司業(yè)務還沒有開展,需要申報增值稅和個人所得稅嗎
#提問,老師,公司注冊了但沒有實際業(yè)務這個增值和附加稅還有企業(yè)所得稅需要申報嗎?還有個人所得稅
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報個稅的時候社保扣費,醫(yī)??圪M是不是可以直接填0,繳納社保費的時候會計分錄,借:管理費用-社會保險費 貸:銀行存款
獨立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應收分公司款項,二手車發(fā)票30000元,但車輛價格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請問老師,我們采購,對方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對方開具13%給我們,他們給我們在20000基礎上再加2000元,那么我們劃算不,應該付多少錢給對方
只交社保的分錄,公司全額承擔怎么寫?
公司有個股東撤了,公司購買了她的股份且已經(jīng)支付,那會影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補公司支付給撤走的股東股份
是的,我說的是這個月申報還是這個月不用申報?
您好,稅務報道次月申報
也就是這個月不用申報任何稅 。下個月不管有沒有經(jīng)營都需要申報哪怕零申報是這個意思嗎?
老師,還有個事情,我這邊在抖音注冊了公會,注冊時驗證公司賬戶,然后就有以今日頭條賬戶打了0.58元到公司賬戶,這個怎么做賬,可以把錢退回去嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
您好,一般不退,可以做營業(yè)外收入
做營業(yè)外那就是 借 :銀行存款 貸:營業(yè)外收入
您好,是的,您的理解非常正確
老師,我們公司現(xiàn)在還沒有業(yè)務,沒有對外開過發(fā)票。我們老板出差住宿,酒店開了一張發(fā)票是紙質(zhì)普票,現(xiàn)在他們把紅沖了,我還沒有開始建賬,這張紅沖發(fā)票需要怎么處理?
老師,我們公司現(xiàn)在還沒有業(yè)務,沒有對外開過發(fā)票。我們老板出差住宿,酒店開了一張發(fā)票是紙質(zhì)普票,現(xiàn)在他們把紅沖了,我還沒有開始建賬,這張紅沖發(fā)票需要怎么處理?
您好,那您應當先做一筆藍字,再紅字沖回
老師,這個發(fā)票還沒有報銷,公賬沒有走,還是要做藍字再做紅字沖回嗎
您好,那就等報銷再做賬即可