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老師,公司前幾個月的部分收入沒開票,但是做了無票輸入,并交納了增值稅,現在客戶又要求我們開票,那這個賬務處理及增值稅如何處理呢?具體怎么操作

2022-07-06 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-06 15:47

你好1.? ? 開票了? 開票金額和你無票收入金額一致嗎? ? ?;稅額也一致嗎??

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快賬用戶2510 追問 2022-07-06 15:48

都是一致的

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:51

?你好;? 那你直接做紅沖之前無票收入 ; 然后按 實際開票做一遍收入即可 ; 到時你 報稅; 你是? 一般納稅人哇??

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快賬用戶2510 追問 2022-07-06 15:52

是的,一般納稅人,已經申報了增值稅的那部分怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:57

?你好;? ? 不會多繳納的;? ? 你未開具發票欄次寫負數金額; 你的? 其他開具發票或者專票欄次寫? 開票金額不含稅??

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你好1.? ? 開票了? 開票金額和你無票收入金額一致嗎? ? ?;稅額也一致嗎??
2022-07-06
同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的 申報體現,如一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負數申報即可。
2023-06-10
你好,紅沖你的無票收入,在未開具發票一欄填寫負數,然后再開具的發票一欄填寫正數
2022-07-01
填寫未開具發票負數 開具的發票填寫正數
2021-09-06
同學,您好,無票收入申報以后,如果再開票,是可以直接申報表體現的。
2020-08-10
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