同學您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務處理的 申報體現,如一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負數申報即可。
老師,我司有個人轉過來的收入,已經進賬了,聯系客戶,暫時不開,但是我入賬了要交稅的,所以我就做無票收入,納稅。但是后面如果客戶要開票了,我如何處理呢,稅務上只要一開票 不是又要交稅嗎?那我咋辦呢?是先掛賬還是?
老師,公司前幾個月的部分收入沒開票,但是做了無票輸入,并交納了增值稅,現在客戶又要求我們開票,那這個賬務處理及增值稅如何處理呢?具體怎么操作
老師好,我公司與客戶都相互采購雙方的貨。這邊我11月開出電子商業匯票10萬給客戶,客戶那邊12月收到匯票后又背書給我這邊,那我這邊11月對賬應付賬款已經減了10萬,我12月是要加10萬應付賬款還是不管這筆(我開出去匯票給對方可對方又背給我)沒遇到過咋處理這個賬,麻煩老師幫我解答一下,謝謝老師哦
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發票給我們開回來了,開回來的發票 我們抵扣了進項 這個賬怎么做賬才對呢?
老師,如果客戶付了款不要票,我這邊做了無票收入繳納相應的稅費,但是后面過了幾個月,又需要開票,我這邊怎么做賬務處理呢?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業所得稅,是根據利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬???
請問,12月份工資計提了沒有發放所以沒有申報個稅,今天2月份發放 匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現在公司要注銷,固定資產賬面余額怎么處理?轉入那個科目?實際我們也沒賣機器的
老師,購買方發票紅沖了,我應該怎么做賬?
為什么是負數申報呢?
沒有開票的時候是加上,那開完票就減去
這樣說我就懂了,那我賬務就不需要處理,就是報稅的時候報負數對吧?如果我們每個月都有這樣的情況,會不會引起稅務局注意?
你好,不會的,這種情況正規處理一般 不會的
好的,感謝
不客氣,有空給五星好評。