對的,注冊資本沒交完就要交印花稅
老師,您好!之前一批貨銷售交過印花稅,然后這批貨被退回,現在銷售給另一家公司,又要再交一次印花稅了。這樣就是同批貨交過2次。這樣有問題嗎?
老師,公司股權轉讓了一部分,現在把余下的股權全部轉讓。印花稅交過一次了,現在再轉余下的股權還需要再交一次注冊資本的印花稅呀
請問老師,公司注銷一定要交印花稅嗎,沒開過發票,之前股權變更多一次,交了一次印花稅
老師 同兩個股東之前股權變更,第一次繳納了印花稅,后面又變更了一次 但是后面股權比例不一樣了,請問 第二次還要繳納印花稅嗎?
老師,請問之前的人只交了銷項的印花稅,我現在接手,需要一次性補報之前的進項印花稅嗎?還是慢慢補報回來,還是去更正以前所屬期的
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝