可以 一次性補(bǔ)報(bào)之前的進(jìn)項(xiàng)印花稅
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,印花稅申報(bào)所屬期默認(rèn)11月了,但專管員要我更正申報(bào)所屬期改回201912月的,但更正申報(bào)表所屬期改不了,我是要去前臺(tái)更正,還是等12月份申報(bào)11月的稅期更正?
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
老師,請(qǐng)問之前的人只交了銷項(xiàng)的印花稅,我現(xiàn)在接手,需要一次性補(bǔ)報(bào)之前的進(jìn)項(xiàng)印花稅嗎?還是慢慢補(bǔ)報(bào)回來,還是去更正以前所屬期的
老師,請(qǐng)問之前的人只交了銷項(xiàng)的印花稅,我現(xiàn)在接手,需要一次性補(bǔ)報(bào)之前的進(jìn)項(xiàng)印花稅嗎?還是慢慢補(bǔ)報(bào)回來,還是去更正以前所屬期的
老師,請(qǐng)問一下,我們是園林綠化公司,一般納稅人,印花稅這塊怎么搞,前面財(cái)務(wù)好像沒有弄過印花稅,我接手過來是按銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)的不含稅總額來申報(bào)印花稅的,這樣還需要在合同上貼印花稅票嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,一次性補(bǔ)報(bào),會(huì)不會(huì)預(yù)警呢?因?yàn)檫B續(xù)幾年都沒報(bào)
基本上不會(huì)有預(yù)警
基本上不會(huì),意思是有預(yù)警的可能嘛,不敢一次性補(bǔ)
那更正申報(bào),或今年補(bǔ)足
每個(gè)月更正申報(bào),會(huì)有滯納金吧
是的,只要涉及到補(bǔ)稅,就會(huì)有滯納金
如果今年慢慢補(bǔ)足,有沒影響
會(huì),沒有及時(shí)足額申報(bào)
老師,要怎么處理比較合適
正規(guī)做法是更正 申報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)較小的做法,今年補(bǔ)報(bào)回來
今年每個(gè)月補(bǔ)報(bào)一些嘛
是,今年每個(gè)月補(bǔ)報(bào)一些
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!