你好;? 你們有服務的業務 ;那么就可以? 報稅的; 你系統有什么提示? ?
老師,我們公司是一般納稅人,主營業務開具13%的發票,其中有一個月開了技術服務類的6%的發票,但是申報6%增值稅時,顯示稅額和稅盤不一樣,請問什么原因。實際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報表最終顯示的稅額是1158.78
你好,公司經營范圍有服務類的,然后這個月就開了張服務類的專票6%稅率,但是在申報增值稅的時候,提示我司是非營改增,不能保存申報,這要怎么弄
你好,老師,我們屬于銷售制冷設備的公司,是商貿類的,營業范圍沒有安裝這項,現在有筆安裝業務,需要開安裝費,我咨詢了下,說偶發性的業務可以開票,但是不知道會不會影響下個月申報,這個屬于建筑服務類的了
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規模時期的免稅普通發票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師 異地經營活動,非建筑服務。公司是文化公司,經營范圍有旅游服務,公司注冊地在A,老板在B地現在弄了一個臨時的游玩景點,并開了臨時存款賬戶,到時候用臨時存款賬戶收錢。 請問老師,這樣怎么報增值稅和所得稅?
老師,公戶往外轉賬花的手續費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發票也要計入收入嗎,收入發票
上海稅務說專管員,經濟區是什么意思?
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
出口企業必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經不在的房子,要怎么不再交房產稅?城鎮土地使用稅還要交嗎?
提示你司非營改增,如果要申報要進行稅種核定
?你好 ;? ?找稅務局核定下; 這個應該是系統原因; 要 核定下? ?
已經有增值稅的稅種,需要增加么?
你好; 不用增加; 但是需要你稅務局給你 系統后臺處理下? ?