?你好;? 1.? ? ? 偶爾發生直接開票即可; 是的 ;? 建筑服務 -安裝費 即可;? ? ? 你有9%的稅率 就是怕報不了的??
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
老師,我們是建筑工程施工企業,經營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據營業執照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發票系統里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規嗎?
老師,我有個問題想咨詢一下,我們公司承接了一個項目,對于客戶需要更換的就設備舊零件等,我們進行重新更換和安裝服務,這些需要更換的設備和零件我們不生產也是外購的然后進行安裝服務。我們是一般納稅人,我現在想問一下我們開具增值稅發票應該怎么開具?是兼營還是混合還是可以簡易?我這塊不太清楚
老師好,我們公司的營業執照上有溫室大棚設施安裝銷售及配套服務,還有后面的溫室大棚配件及保溫被生產加工及銷售,我開票大部分開的是建筑服務*工程服務,備注欄里寫上工程地點和工程項目,那開的這個指的就是我營業執照上的溫室大棚設施安裝銷售及配套服務這一條,剩下后面的我們銷售大棚配件和保溫被是不是就可以做為其他業務收入。主營收入是工程服務。老師幫看一下營業執照上的經營范圍。
你好,老師,我們屬于銷售制冷設備的公司,是商貿類的,營業范圍沒有安裝這項,現在有筆安裝業務,需要開安裝費,我咨詢了下,說偶發性的業務可以開票,但是不知道會不會影響下個月申報,這個屬于建筑服務類的了
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我增值稅申報表的銷售附表有9%那一欄可以填寫,不知道行不行
?你好;? ?那就 可以寫 ;? ? ?到時提示風險; 你強制性報即可? ?
好的 謝謝
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??