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小規模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%,但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發票,我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應交稅額不一樣?我怎么調啊?不含稅收入那些都是對的上的

2022-07-02 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-02 11:21

同學以你稅控盤實際金額為準,

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快賬用戶7261 追問 2022-07-02 11:22

我知道是以稅控盤的為準,但是導進去的時候有差額怎么辦?申報表的應交稅額比稅控盤的少91.12元

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:27

差額是什么呢,同學這個一般以稅控盤為準不會有差額的

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:27

因為這個是系統自動生成的

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快賬用戶7261 追問 2022-07-02 11:29

我不是說了嗎?第二季度小規模已經沒有1%的稅率了,我在第二季度的時候沖紅了2份1%稅率的發票,我在申報的時候直接是導入稅控盤的數據,但是申報表那里識別不了我沖紅的發票是1%稅額的發票。

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:33

同學這樣不行,可以去稅局大廳反饋,在大廳進行申報

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同學以你稅控盤實際金額為準,
2022-07-02
同學你好 這個要減去的
2022-10-09
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好,像這種情況的話,我們只能按照稅務局說的那個18930.67來充點,反向沖減收入就可以啦,多出來的部分在賬面上掛著就行,相當于咱們的企業所得稅營業收入和增值稅申報表上的營業收入是一致的。
2022-11-09
你好 這個按3%就可以了。
2020-10-18
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