第三季度全額按照25%
小微企業(yè)第四季度利潤(rùn)未超100萬(wàn),但是全年累計(jì)超過(guò)了100萬(wàn),超過(guò)的數(shù)額按照10%來(lái)繳納,那在第四季度預(yù)提所得稅時(shí)應(yīng)該如何操作
3季度利潤(rùn)總額超300萬(wàn)了,按照25%計(jì)算企業(yè)所得稅,那我4季度的時(shí)候?qū)⒗麧?rùn)調(diào)到300萬(wàn)以下,整年的企業(yè)所得稅是不是還按小微企業(yè)所得稅政策算
2021年某小型微利企業(yè)1-3月累計(jì)應(yīng)納企業(yè)所得稅額為1500000元,請(qǐng)計(jì)算第一季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅額。(已知:小型微利企業(yè)年應(yīng)稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,實(shí)際稅率為2.5%,超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)的部分,實(shí)際稅率為10%)
2021年某小型微利企業(yè)1-3月累計(jì)應(yīng)納企業(yè)所得稅額為1500000元,請(qǐng)計(jì)算第一季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅額。(已知:小型微利企業(yè)年應(yīng)稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,實(shí)際稅率為2.5%,超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)的部分,實(shí)際稅率為10%)
我們是小微企業(yè),1-2季度的時(shí)候,未超過(guò)300萬(wàn),3季度累計(jì)就超過(guò)了300,但是第4季度虧損,年累計(jì)未超過(guò)300,請(qǐng)問(wèn)第3季度時(shí)候稅率是多少?我們第3季度申報(bào)的時(shí)候年累計(jì)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候稅率會(huì)變?yōu)?5%嗎
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒(méi)有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒(méi)有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么辦法來(lái)把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
那我年度未達(dá)到300應(yīng)該怎么辦呢?
你好,匯算清繳申請(qǐng)退稅,但是這個(gè)不一定能退。有些地方要求嚴(yán)格的,會(huì)有查賬的。
那財(cái)務(wù)可以做些什么以規(guī)避這個(gè)問(wèn)題呢?稅務(wù)查賬很嚴(yán)格吧
對(duì)的,是的營(yíng)業(yè)外收入的。
回復(fù)錯(cuò)了, 你可以先暫估一個(gè)費(fèi)用的
可以說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎?
暫估一個(gè)費(fèi)用 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
我明白您的意思了,假如我申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)超過(guò)300,我暫估以后得費(fèi)用,等到真實(shí)發(fā)生或者說(shuō)收到發(fā)票的時(shí)候再來(lái)沖減是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的,是的,你不是說(shuō)第四季度利潤(rùn)會(huì)降低嗎?第四季度紅沖?
老師,第四季季度紅沖?是什么意思呢?我只是做了一個(gè)假設(shè),因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)想成立一個(gè)社工組織,利用捐贈(zèng)來(lái)做大支出,您覺(jué)得這樣靠譜不?
你做了一個(gè)暫估,你第四季度了有虧損你不得紅沖,你還一直掛著暫估
那這個(gè)暫估最后怎么處理?
紅沖不是嗎?借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用。
老師,我沒(méi)看明白呢,你剛剛又說(shuō)第四季度有了虧損不得紅沖,現(xiàn)在說(shuō)可以紅沖?把我攪昏了。
你好,不得紅沖,我是反問(wèn)你的意思 你有了虧損你就紅沖
老師,我舉個(gè)例子更好懂一點(diǎn)哈比如今年我第3季度,我做了20的暫估,借:管理費(fèi)用-暫估(這時(shí)候是什么費(fèi)用還不知道)20,貸:其他應(yīng)付款-其他,第4季度的時(shí)候有兩種情況,第1種類:老板成立了一個(gè)社工組織對(duì)外捐贈(zèng)了20萬(wàn),借管理費(fèi)用-暫估-20,貸:其他應(yīng)付款-其他-20,借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸銀行存款20,第2種情況:沒(méi)有找到20萬(wàn)的費(fèi)用,我也需要紅沖是嗎?借:管理費(fèi)用-暫估-20,其他應(yīng)付款-其他-20,是這個(gè)意思嗎?還是,您的意思是2023年如果沒(méi)有達(dá)到虧損都狀態(tài)都不紅沖,等到匯算的時(shí)候再來(lái)補(bǔ)稅?
對(duì)的,是的,需要紅沖,你只要有業(yè)務(wù)了,是虧損了就紅沖,不管有沒(méi)有發(fā)票,匯算清交,沒(méi)有發(fā)票的補(bǔ)稅就行。