你好,暫按征收稅5%計算所得稅,
年度利潤總額超過100萬不超過300萬按10%繳納怎么理解?比如一季度90萬利潤,就是計提90萬*5%的企業所得稅嗎?二季度累計160萬利潤,(160-100)*0.5*0.2是嗎?三季度累計240萬利潤,計提(240-100)*0.5*0.2,四季度320萬利潤,計提320*0.25,是這樣算嗎?
小微企業第四季度利潤未超100萬,但是全年累計超過了100萬,超過的數額按照10%來繳納,那在第四季度預提所得稅時應該如何操作
2021年某小型微利企業1-3月累計應納企業所得稅額為1500000元,請計算第一季度應預繳企業所得稅額。(已知:小型微利企業年應稅所得額不超過100萬的部分,實際稅率為2.5%,超過100萬不超過300萬的部分,實際稅率為10%)
2021年某小型微利企業1-3月累計應納企業所得稅額為1500000元,請計算第一季度應預繳企業所得稅額。(已知:小型微利企業年應稅所得額不超過100萬的部分,實際稅率為2.5%,超過100萬不超過300萬的部分,實際稅率為10%)
我們是小微企業,1-2季度的時候,未超過300萬,3季度累計就超過了300,但是第4季度虧損,年累計未超過300,請問第3季度時候稅率是多少?我們第3季度申報的時候年累計應納稅所得額超過300萬,申報的時候稅率會變為25%嗎
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
那所得稅申報表上也按這個來申報嗎,那是什么時候做調整呢
你好,企業所得稅匯算清繳時調整,