只是多繳,收入都正確?
現在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發票,當時是小規模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??
建筑公司,4月有幾張發票忘記作廢了,5月紅沖,預交的附加稅我每次都會計提,這次這種情況忘記作廢發票的附加稅需要計提不?還有我現在收到增值稅和附加稅的退稅我應怎么寫會計分錄?
2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經正常做了正常的銷項轉未交增值稅,次月也按計提的數交了稅,后續稅務要求做誤收退稅,現在退稅部分已到賬,會計分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉出的都是不正常的情況,一般不計入主營業務成本的?你遇到過進項轉出轉到庫存商品,再結轉到主營業務成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應交稅費——應交增值稅 —進項稅額轉出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師,有家建筑企業,去年11月增值稅已經繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,并且原本12月增值稅要繳稅的,因為1月預繳的增值稅12月不用交增值稅,現在11已經繳納的增值稅要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新做預繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎?但是已經繳納的增值稅,以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進行賬務處理呀;還是在1月份進行處理呢?
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
是的,只是多交稅了
應交增值稅各明細余額,現在也正常,與申報表一致?
一致的,退稅寫的原因是誤收退稅,這個也不能做營外收吧
只有營業外收入這個科目放了。沒有其他合適的科目了