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2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經正常做了正常的銷項轉未交增值稅,次月也按計提的數交了稅,后續稅務要求做誤收退稅,現在退稅部分已到賬,會計分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千

2022-06-30 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-30 09:46

只是多繳,收入都正確?

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快賬用戶2982 追問 2022-06-30 09:54

是的,只是多交稅了

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齊紅老師 解答 2022-06-30 09:59

應交增值稅各明細余額,現在也正常,與申報表一致?

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快賬用戶2982 追問 2022-06-30 10:02

一致的,退稅寫的原因是誤收退稅,這個也不能做營外收吧

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齊紅老師 解答 2022-06-30 10:06

只有營業外收入這個科目放了。沒有其他合適的科目了

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只是多繳,收入都正確?
2022-06-30
借銀行 貸應交增值稅,借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數,貸應交稅費負數,你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,
2020-08-10
你好,借銀行,貸應交增值稅,享受免稅,借應交增值稅,貸營業外收入 其他
2021-05-11
您好,我可以幫您解決第一個問題
2023-03-21
繳納去年11月份的增值稅時: 借:應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補交去年11月份的預繳增值稅時: 借:應交稅金-預交增值稅 貸:銀行存款 如果申請退稅被批準,獲得退還的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 1月份進行調整時,需要根據實際情況沖減當月的增值稅進項稅額或銷項稅額。如果沖減進項稅額,分錄為: 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項稅額,分錄為: 借:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 紅字
2024-01-30
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