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現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??

2020-08-10 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 14:04

借銀行 貸應交增值稅,借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費負數(shù),你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,

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快賬用戶3293 追問 2020-08-10 14:08

怎么沖掉呢?

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快賬用戶3293 追問 2020-08-10 14:09

收到去年的稅費退還,不需要沖以前年度損益調(diào)整嗎?? 調(diào)整未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:11

金額多大,不大這個直接 沖就可以,不需要用以前年度損益調(diào)整,這才幾百的附加稅不需要用以前年度損益調(diào)整,根據(jù)重要性原則,金額不大可以不需要用這個

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快賬用戶3293 追問 2020-08-10 14:13

現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:14

上面我分錄寫了你之前多交增值稅不是做借應交增值稅,貸銀行嗎,現(xiàn)在退回做借銀行 貸應交增值稅,附加稅做借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費負數(shù), 或者是附加稅 金額很大,那這個借銀行貸應交稅費,借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

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快賬用戶3293 追問 2020-08-10 14:15

應交增值稅后面三級科目寫什么呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:19

這個你之前交稅做啥,不是就用應交增值稅 貸銀行?你這個對應之前沒有三級科目?那這個現(xiàn)在這個那個增值稅金額和這個申報表不一致,這個?之前結轉到未交增值稅嗎?借銀行 貸未交增值稅

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快賬用戶3293 追問 2020-08-10 14:21

是的,之前結轉到未交增值稅科目了

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快賬用戶3293 追問 2020-08-10 14:21

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:23

那這個做借銀行 貸未交增值稅

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借銀行 貸應交增值稅,借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費負數(shù),你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,
2020-08-10
你好 多繳納的增值稅 你們收入也多確定了嗎
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借銀行存款 貸應交稅費-應交增值稅 借應交增值稅 貸主營業(yè)務收入
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