借銀行 貸應交增值稅,借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費負數(shù),你這個附加稅金額不大吧,這個不大可以直接沖掉,
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??
2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經(jīng)正常做了正常的銷項轉未交增值稅,次月也按計提的數(shù)交了稅,后續(xù)稅務要求做誤收退稅,現(xiàn)在退稅部分已到賬,會計分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千
去年公司是小規(guī)模,會計申報增值稅的時候將減征稅額填錯了,導致去年第一季度多繳了2000多元稅,現(xiàn)稅務局退回來這筆多交的增值稅,該如何做賬呢(今年1月開始是一般納稅人)
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業(yè)預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業(yè)證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業(yè)所得稅報表時營業(yè)成本應該是0,我把管理費用金額填上去了,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報就有提示說與四季度企業(yè)所得稅報表營業(yè)成本不一致,但是我企業(yè)所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發(fā)部門團建可以去研發(fā)費用嗎
老師,我是民非企業(yè),這種企業(yè)都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預繳的專票9個點的,預繳了2個點增值稅,現(xiàn)在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?
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怎么沖掉呢?
收到去年的稅費退還,不需要沖以前年度損益調(diào)整嗎?? 調(diào)整未分配利潤嗎?
金額多大,不大這個直接 沖就可以,不需要用以前年度損益調(diào)整,這才幾百的附加稅不需要用以前年度損益調(diào)整,根據(jù)重要性原則,金額不大可以不需要用這個
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,稅率申報錯誤,導致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請了退稅,本月收到稅款)賬務處理怎么做??
上面我分錄寫了你之前多交增值稅不是做借應交增值稅,貸銀行嗎,現(xiàn)在退回做借銀行 貸應交增值稅,附加稅做借銀行貸應交稅費,借稅金及附加 負數(shù),貸應交稅費負數(shù), 或者是附加稅 金額很大,那這個借銀行貸應交稅費,借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
應交增值稅后面三級科目寫什么呢?
這個你之前交稅做啥,不是就用應交增值稅 貸銀行?你這個對應之前沒有三級科目?那這個現(xiàn)在這個那個增值稅金額和這個申報表不一致,這個?之前結轉到未交增值稅嗎?借銀行 貸未交增值稅
是的,之前結轉到未交增值稅科目了
好的,明白了,謝謝老師
那這個做借銀行 貸未交增值稅