你好,第1條那里,盈余公積后面沒文字了,是不是不完整?
[簡答題] 資料:某企業(yè)2019年利潤表中利潤總額879萬元,通過查閱、核對(duì)收入賬、費(fèi)用賬和有關(guān)憑證,發(fā)現(xiàn)如下問題: 1.期初庫存商品多記40萬元。 2.2019年轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)收入180萬元,成本60萬元,凈收入120萬元。記入盈余公積。 3.固定資產(chǎn)出租收入90萬元,記入“其他應(yīng)付款”科目。 4.贊助希望工程50萬元,列入營業(yè)外支出。問題: 1.指出上述會(huì)計(jì)事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期損益的影響。 2.指出存在問題的性質(zhì)。 3.核實(shí)該公司本年度利潤總額。
某企業(yè)2021年度,會(huì)計(jì)利潤總額為8萬元,并且,經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查發(fā)現(xiàn)存在以下幾種可能產(chǎn)生納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)企業(yè)全年實(shí)發(fā)工資總額200萬元,并提取了職工福利費(fèi)30萬元,工會(huì) 經(jīng)費(fèi)5萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)15萬元; (2)企業(yè)投資收益中含國債利息收入1.2萬元: (3)營業(yè)外支出賬戶列支的稅收滯納金為01萬元,贊助支出3萬元; (4)管理費(fèi)用賬戶中列支了業(yè)務(wù)招待費(fèi)為26.5萬元,經(jīng)企業(yè)核定全年銷售收 入為6500萬元。 請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算本企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
2 某企業(yè)2021年度,會(huì)計(jì)利潤總額為8萬元,并且,經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查發(fā)現(xiàn)存 下幾種可能產(chǎn)生納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)企業(yè)全年實(shí)發(fā)工資總額200萬元,并提取了職工福利費(fèi)30萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元 工教育經(jīng)費(fèi)15萬元 (2)企業(yè)投資收益中含國債利息收入1.2萬元: (3)營業(yè)外支出賬戶列支的稅收滯納金為0.1萬元,贊助支出3萬元: (4)管理費(fèi)用賬戶中列支了業(yè)務(wù)招待費(fèi)為26.5萬元,經(jīng)企業(yè)核定全年銷售收入為650 元。 請(qǐng)根據(jù)以上資料,計(jì)算本企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
某企業(yè)2021年度財(cái)務(wù)決算中利潤總額為九萬元,審計(jì)人員在審查過程中審閱了本年利潤明細(xì)賬及有關(guān)收入,費(fèi)用賬戶,發(fā)現(xiàn)存在下列問題,1、期初產(chǎn)成品余額多計(jì)一萬元,2、當(dāng)年轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)取得收入8000元,扣除各項(xiàng)支出后凈收入為5000元,盈余公積3、固定資產(chǎn)出租收入2000元,扣除折舊及維修費(fèi)用后經(jīng)收入為1600元,列入其他應(yīng)付款賬戶,1、請(qǐng)指出該企業(yè)2021年財(cái)務(wù)決算中的利潤總額是否真實(shí),2、請(qǐng)根據(jù)上述資料逐項(xiàng)指出存在的問題,并提出審計(jì)處理意見3、獨(dú)立核實(shí)企業(yè)的利潤總額
1、審計(jì)人員于2014年2月對(duì)大華工廠2013年度財(cái)務(wù)決算進(jìn)行審計(jì),查明了下列問題:(1)年終盤點(diǎn)庫存產(chǎn)成品時(shí),盤虧產(chǎn)成品一批,計(jì)價(jià)57000元,企業(yè)作為待處理財(cái)產(chǎn)損失掛賬。經(jīng)檢驗(yàn),其原因系賬面少結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)品的銷售成本。(2)該企業(yè)采取“以存計(jì)銷”推算產(chǎn)品銷售成本。“產(chǎn)成品”賬戶的期末余額故意少計(jì)15000元(假定產(chǎn)成品已全部銷售)。(3)臨時(shí)出租固定資產(chǎn)取得收入50000元,扣除折舊的凈收入為38200元,已列入“其他應(yīng)付款”賬戶。(4)從某聯(lián)營單位實(shí)際分得利潤96000元,已列入“盈余公積”賬戶。(5)確實(shí)無法支付的應(yīng)付長風(fēng)公司賬款19800元,一直掛在“應(yīng)付賬款——長風(fēng)公司”賬戶內(nèi)不作賬務(wù)處理。該企業(yè)所得稅率為25%。要求:分析指出上列各個(gè)問題對(duì)2013年度利潤的增減影響。分別作出調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,以便通知被審計(jì)單位據(jù)以調(diào)賬(其中,應(yīng)交所得稅可合并一筆作出調(diào)整分錄)。
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開,這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬報(bào)呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺(tái)直接把傭金從貨款里扣下來給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對(duì)公付款只能用支票或者對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書,那么去銀行購買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購買財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿