你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
老師,計提本月應付職工薪酬369000,之后又按工資總額的30計提五險一金,和按工資總額的10%計提工會經費,職工教育經費,按工資總額的14%計提職工福利費。那員工實際到手的工資是計提的本月應付職工薪酬減去這些五險一金,工會經費,教育經費嗎?那職工福利費呢?
分別按本月應付工資總額的14%、1.5%計提職工福利費和職工教育經費的分錄
按本月應付工資總額的14%列支職工福利費
按本月應付工資總額的14%列支職工福利費
按本月應付工資總額的14%列支職工福利費的會計分錄
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票