你好,從4月份開始,免征了增值稅收入分錄就是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入?
老師您好,請問小規模納稅人季度收入不到45W,已經開票,分錄是借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅-銷項稅額。報稅的時候是免交增值稅吧?然后分錄應該怎么寫呢?
老師您好,小規模納稅人季度末享受免稅政策,不用交增值稅,要把增值稅銷項稅轉到營業外收入嗎?分錄怎么寫
請問2022年開始小規模納稅人免稅政策以后,寫收入分錄的時候需要寫出應交稅費銷項稅以后再結轉到營業外收入嗎
老師,請問小規模納稅人今年免增值稅,確認收入分錄里面怎么體現呢,還是需要做“應交稅費-應交增值稅”,然后轉入“營業外收入”嗎
? 請問老師,小規模納稅人申報表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現在因為免稅政策,直接填含稅價就可以了,但是做分錄的時候 是 借:應收賬款100000 貸:主營業務收入97087.38 應交稅費2912.62 再把應交稅費轉入營業外收入 還是直接 借:應收賬款100000 貸:主營業收入100000 沒有應交稅費了,不結轉營業外收入了
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額