你好 借應交稅費 貸營業外收入?
請問老師,小規模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
#提問#請問老師小規模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
老師您好,請問小規模納稅人季度收入不到45W,已經開票,分錄是借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅-銷項稅額。報稅的時候是免交增值稅吧?然后分錄應該怎么寫呢?
小規模專票普票收入分錄,都是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯了,寫成了一般納稅人那種。借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費應交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納(借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢,因為普票增值稅免的(45w以內)
小規模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業務收入,是按哪種做??
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
好的,謝謝老師
老師還有個問題
我現在確認收入的是未開票,如果報無票收入了,后面對方又要求開票了,怎么做賬啊?
?同學你好: 和第一個提問不相關的問題請重新提問,學堂規定是一事一問。謝謝您的配合。