免稅項目收到增值稅專用發(fā)票的成本發(fā)票,不可以抵扣進項
老師,建筑公司,收到老項目的勞務普通發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
老師,建筑公司的分包項目,上月已經(jīng)差額計稅,本月收到增值稅專業(yè)發(fā)票,是否可以抵稅,還是直接進成本
老師,建筑公司境外免稅項目收到增值稅專用發(fā)票的成本發(fā)票可以抵扣進項稅嗎
老師,建筑業(yè)簡易計稅的項目成本增值稅專用發(fā)票可以抵扣在別的項目上嗎?
我公司給境外提供的服務是免增值稅的,給境內(nèi)提供的服務是正常交增值稅的,然后進項用于免稅項目不是不能抵扣增值稅嘛,但是我公司辦公地址發(fā)生的電費,這個沒法區(qū)分是用于境內(nèi)還是境外,取得進項發(fā)票,可以抵扣增值稅不
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調(diào)整項,問題不大吧
應收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業(yè)務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結(jié)算我們給他代銷商品的貨款,也轉(zhuǎn)私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
老師,不讓抵扣,收到專票是先抵扣再做進項稅轉(zhuǎn)出還是直接含稅價入賬
直接做不抵扣勾選。含稅入賬