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我公司給境外提供的服務是免增值稅的,給境內提供的服務是正常交增值稅的,然后進項用于免稅項目不是不能抵扣增值稅嘛,但是我公司辦公地址發生的電費,這個沒法區分是用于境內還是境外,取得進項發票,可以抵扣增值稅不

2024-05-16 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 15:26

如果無法區分,則不能抵扣增值稅

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如果無法區分,則不能抵扣增值稅
2024-05-16
你好,同學 你這里屬于出口服務,享受免增值稅
2022-07-20
您好,境內公司給境外公司提供服務是零稅率,境外公司向境內公司提供服務是需要境內公司扣繳增值稅和所得稅的,方向別搞反了
2021-12-10
你好? ? ?如果是公司 境內的服務就得涉及稅費的繳納 ; 如果完全是境外的服務? 就不用繳納稅費的 是的
2021-07-16
B 選項屬于國際運輸服務。臺灣航運公司從事海峽兩岸海上直航業務在大陸取得的運輸收入免征增值稅。 A 選項,個人轉讓著作權免征增值稅,說法正確。 C 選項,從事個體經營的隨軍家屬,自辦理稅務登記事項之日起,其提供的應稅服務 3 年內免征增值稅,說法正確。 D 選項,境內的單位和個人向境外單位提供的完全在境外消費的研發服務和設計服務免征增值稅,說法正確。 所以,這道題的四個選項說法均正確。
2024-07-05
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