計算企業(yè)年度會計利潤總額 4200+200-2430-800-500-98-80+280-160=612
晴田公司2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入4000萬元。 (2)銷售成本2430萬元。 (3)發(fā)生銷售費用820萬元(其中廣告費620萬元);管理費用600萬元(其中業(yè)務(wù)招待費75萬元);財務(wù)費用85萬元,其中:企業(yè)為周轉(zhuǎn)向工行借款200萬,期限半年,年利率5%;向某公司籌集資金100萬,期限半年,年利率8%. (4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)。 (5)營業(yè)外收入280萬元,營業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金10萬元,直接捐給某基金50萬元)。 上年度企業(yè)應(yīng)稅所得額為-10萬元。要求計算其本年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷售收入3000萬元。 (2)發(fā)生銷售成本1400萬元 (3)發(fā)生銷售費用670萬元(其中廣告費460萬);管理費用500萬元(其中業(yè)務(wù)招待費15萬元),財務(wù)費用60萬元。 (4)銷售稅金160萬(含增值稅120萬)。 (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈30萬元,支付稅收滯納金2萬元)。 要求:計算該企業(yè)2019年度實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
某公司2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入4000萬元。(2)銷售成本2430萬元。(3)發(fā)生銷售費用820萬元(其中廣告費620萬元);管理費用600萬元(其中業(yè)務(wù)招待費75萬元);財務(wù)費用98萬元。(4)銷售稅金360萬元(含增值稅280萬元)。(5)營業(yè)外收入280萬元,營業(yè)外支出160萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,支付稅收滯納金10萬元,贊助汽車拉力賽的支出50萬元)。(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額300萬元、撥繳職工工會經(jīng)費7萬元、支出職工福利費45萬元、職工教育經(jīng)費7萬元。要求:計算某公司2020年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入8000萬元。 (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本5600萬元。 (3)發(fā)生銷售費用1280萬元(其中廣告費960萬元);管理費用800萬元(其中業(yè)務(wù)招待費48萬元);財務(wù)費用96萬元。 (4)銷售稅金288萬元(含增值稅192萬元)。 (5)營業(yè)外收入144萬元,營業(yè)外支出80萬元(包含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐40萬元和稅收滯納金8萬元)。 要求:計算該企業(yè)該年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè)2019年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,發(fā)和產(chǎn)品銷售成本2600萬元,發(fā)生銷售費用770萬元,其中廣告費650萬元,管理費用480萬元,其中業(yè)務(wù)招待費25萬元,財務(wù)費用60萬元,銷售稅金40萬元,營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元,含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,計算該企業(yè)2019年度會計利潤為多少萬元?應(yīng)納稅所得額為多少萬元?2019年度企業(yè)應(yīng)納所得稅額為多少萬元?業(yè)務(wù)招待費調(diào)增所得額為多少萬元?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求