你好; 你們去修改下重新抵減下就行 。確實多繳納了申請退稅即可; 退稅金額不大;不會查賬的 ;你才2000的哇; 那么小金額
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師,我有個總公司,利潤表跟所得稅中的數據不一樣,已被監測出,那是因為去年1月成立了分公司,獨立核算,分公司剛開始核了所得稅稅種,但是我發現不享受減免,就跑了N個地方,包括稅政科都去過,人家明確說明分公司成立第一年不就地預交所得稅,我們拿著政策給分公司專管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務報表和增值稅在分公司所屬地報,總公司的所得稅申報表數據跟總公司本身財務報表數據不一致,利潤大于總公司本身,現在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表,改成跟所得稅申報表數據一致。那總公司去年基本上沒交增值稅,分公司交了3萬多,我現在把總公司利潤表改了,會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數據給監控出來?
老師,由于我們公司22年1月轉一般納稅人,1-5月份未享受增值稅加計抵減政策,專管員打電話說存在風險,說如果符合,需要去大廳改申報,如果改申報后會退稅,這樣的話會不會對我們公司有影響,大概退兩千多,會不會來我們公司查賬什么的?
老師您好,我們是是農產品加工單位,公司是名是某某種養殖合作社,想請教如果將合作社準則改為小企業會計準則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業會計準則做的賬,有筆政府補助計入的營業外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準則,后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務報表用的是小企業會計準則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準則改為小企業會計準則,將20年那次計入營業外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
我司屬于一般納稅人,制造業,但將廠房出租,執照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業怎么享受服務業的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業為服務業。 我是22.年3月更改的服務業。那么我想問: 1.是不是按照實際業務判斷,我司租賃業務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業”后的2022.4月—12月的部分? 2.現在稅局沒有質疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
老師,想問下是要去把5個月的增值稅申報表全修改了嗎?
你好 ;是的。? 到時看稅務局要求;? ? 你可以按月去改即可? ?