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蘇同機電設備有限公司為增值稅一般納稅人,稅率為13%,2015年六月份發生下列經濟業務:⑴6月2日,銷售原材料一批收到現金開具普通發票,價稅合計金額為2260元,該批原材料成本1750元⑵6月9日,銷售產品一批開具增值稅專用發票,價稅180000元,貨款尚未收回⑶6月19日,通過網銀轉賬支付銷售產品的運費取得運輸企業增值稅專用發票價款4000元運輸單位稅率為6%,同時支付網銀手續費13元⑷6月19日,收到銀行結算賬戶本季度的利息130元⑸6月22日支付本月賬戶管理費30元⑹6月30日計提本月工資76400元,其中生產工人工資43400元,行政管理人員工資15000元,銷售人員工資18000元⑺6月30日,通過紅十字協會向貧困山區捐款5000元,以銀行存款支付⑻6月30日,結轉已銷產品成本127400元⑼6月30日計提本月銷售產品的城市維護建設稅2135元教育費附加915元⑽6月30日,按季度實際利潤計算并結轉所得稅費用第二季度實際利潤為24870元要求:編制會計分錄寫出必要的明細科目

2022-06-16 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 13:05

1借庫存現金2260 貸其他業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:05

借其他業務成本1750 貸原材料1750

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:06

2借應收賬款 203400 貸主營業務收入180000 應交稅費應交增值稅銷項稅23400

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:06

3借銷售費用4000 應交稅費應交增值稅進項稅額360 財務費用13 貸銀行存款4643

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:07

4借銀行存款130 借財務費用-130

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:07

5借管理費用30 貸銀行存款30

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:08

6借生產成本43400 管理費用15000 銷售費用18000 貸應付職工薪酬76400

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:08

7借營業外支出5000 貸銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:08

8借主營業務成本127400 貸庫存商品127400

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:09

9借稅金及附加3050 貸應交稅費應交城建稅2135 -應交教育費附加915

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齊紅老師 解答 2022-06-16 13:10

10借所得稅費用6217.5 貸應交稅費應交城建稅6217.5

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1借庫存現金2260 貸其他業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260
2022-06-16
你好!你的問題是什么呢
2022-06-11
同學你好問題不完整哦
2023-06-15
你好 (1)11月1日,該公司以轉賬支票支付產品廣告費35000元,取得增值稅專用發票,增值稅稅率為6%。 借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)11月2日,該公司為銷售該A產品,以銀行存款支付產品運輸費,取得增值稅專用發票注明價款用8 500元,增值稅稅率為9%。 借:銷售費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (3)11月4日,以現金支付專設銷售機構辦公費1000元。 借:銷售費用?,貸:庫存現金 (4)11月7日,公司行政管理部門張三出差后前來報銷出差費用2 360元,原借支差旅費2000元,差額以現金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現金 (5)11月20日,計提本月公司管理部門人員工資85 000元,專設銷售機構人員工資45 000元。 借:管理費用,銷售費用,貸;應付職工薪酬 (6)11月25日,支付銀行承兌匯票手續費180元。 借:財務費用,貸:銀行存款 (7)11月30日,以銀行存款支付本月中國工商銀行短期借款利息9200元。 借:財務費用,貸:銀行存款 (8)11月30日,以銀行存款3200元支付印花稅款。 借:稅金及附加,貸:銀行存款
2022-12-15
你好,學員 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 借主營業務成本 貸庫存商品
2022-12-11
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