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美心有限公司為一股納稅人,2022年3月發生以下業務;。(1)購進原材料取得增值稅專用發票,發票上注明貨款為50萬元,同時支付運輸費1萬元,取得增值稅專用發票。。(2)銷售A產品開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售收入100萬元。。(3)向消費者銷售B產品,取得收入22.6萬元。。1.4)購進一批貨物于中秋節發放職工,增值稅專用發票上注明價款為5萬元,投費為0.65萬元。要求:計算本月美心有限公司應激納的增值稅,。

2022-06-15 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-15 19:51

你好,計算本月美心有限公司應激納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=100萬*13%%2B22.6萬/1.13*13%—50萬*13%—1萬*9%

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你好,計算本月美心有限公司應激納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=100萬*13%%2B22.6萬/1.13*13%—50萬*13%—1萬*9%
2022-06-15
同學你好 進項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應納增值稅=銷項稅額減進項稅額減留抵稅額;
2021-07-30
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-17
當月可以抵扣進項稅額是 13+0.09+0.78=13.87 當期銷項稅額合計是 200*0.13+1.13/1.13*0.13+791/1.13*0.13=117.13 應交增值稅117.13-13.87=103.26
2022-06-16
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