你好 如果沒有其他的銷售額 增值稅負數申報 留底 附加稅0 印花稅0 以后抵扣
老師,11月申報期重復申報了一筆沒收押金的收入41120元,12月在申報增值稅的時候能不能在未開具發票填寫負數金額,進行紅沖收入?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現在利潤表營業收入本月金額是負數,7月的時候這筆收入也沒有開發票。我們公司是小規模納稅人。7月的已經在10月申報了。這種情況怎么填財務報表和增值稅報表呢?謝謝
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發票,請問如何申報報表?謝謝
本月有一筆紅字發票,開具后收入為負數了,增值稅及其他小稅種如何申報,都填入該負數收入嗎? 謝謝老師解答!
老師好!請問小規模納稅人4—6月份收入為負數,增值稅申報表改如何填寫呢?開了一張負數發票還有一張正數發票
老師,提示有一個稅收滯納金,交房產稅的時候,發生了一次,后面全部計入房產稅了,這個是提出來嗎?
你好,請問匯算清繳中基本表中的資產總額怎么調?
請問老師有通用考勤表模板嗎
樸老師幫我做一下最后一道題吧,謝謝
你好老師,老板出差住宿費、餐飲都開的專票,這個我們可以抵扣嗎,好像不能抵扣吧,還是叫他到時候開普票呢?
老師結轉庫存商品入成本時附件是什么
老師好,建筑工程把工程承包給第三方,第三方要滿足什么要求才能承包呢
老師我們公司是租房子來 然后租出去的。租出的時候租客來要專票怎么開 小規模
員工或者非本公司員工在公司報銷40w,有風險嗎?
老師,請問公司租用法人本人的車,法人開租賃發票來公司報銷,這樣可以嗎?
附加稅印花稅是不是一直零申報至抵扣完該筆負數收入
附加稅,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣,不用單獨做賬務處理的。
也不用體現申報。印花稅是這么做的。
好的謝謝您
不用客氣 周末愉快