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本月有一筆紅字發票,開具后收入為負數了,增值稅及其他小稅種如何申報,都填入該負數收入嗎? 謝謝老師解答!

2022-06-12 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-12 11:08

你好 如果沒有其他的銷售額 增值稅負數申報 留底 附加稅0 印花稅0 以后抵扣

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快賬用戶5420 追問 2022-06-12 11:19

附加稅印花稅是不是一直零申報至抵扣完該筆負數收入

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齊紅老師 解答 2022-06-12 11:19

附加稅,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣,不用單獨做賬務處理的。

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齊紅老師 解答 2022-06-12 11:19

也不用體現申報。印花稅是這么做的。

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快賬用戶5420 追問 2022-06-12 11:20

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-06-12 11:29

不用客氣 周末愉快

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相關問題討論
你好 如果沒有其他的銷售額 增值稅負數申報 留底 附加稅0 印花稅0 以后抵扣
2022-06-12
您好,只有這一個票嗎還是
2023-07-14
,你之前藍字認證嗎,認證開紅字信息表審核通過次月填寫附表2 20欄進項稅額轉出,
2021-04-08
同學你好 不能,直接第三季度負數申報就行了
2020-10-15
你好 ; 你之前報的時候是開票 了還是報的未開票收入 ;
2021-12-08
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