1借庫存商品88000 應交稅費應交增值稅進項稅額11440 貸銀行存款99440
資料:A公司為增值稅一般納稅人企業,增值稅稅率為13%,存貨按實際成本計價核算,本月發生有關增值稅業務如下: (1)購進生產用材料一批,取得的增值稅專用發票注明其買價500000元,增值稅65000元,同時支付供應單位代墊運雜費27200元(其中運費20000元,增值稅2200元),材料已驗收入庫,價稅款以銀行存款支付。 (2)收購免稅農產品一批,用于產品生產,收購價120000元,產品已驗收入庫,收購款以銀行匯票付給。 (3)購進固定資產建設工程用貨物一批,增值稅專用發票注明其價款為200000元,增值稅26000元,價稅款簽發并承兌為期3個月的商業承兌匯票付給。 (4)在建工程領用商品產品一批,成本25000元,計稅價格30000元。 (5)銷售產成品一批,計銷售收入1200000元,增值稅156000元,價稅款收存銀行。 (6)以銀行存款上交增值稅100000元。 要求:編制應交增值稅核算的有關會計分錄。
1、某企業(增值稅一般納稅人)2020年1月份購銷業務如下:(1)購進生產原料一批,已驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別為2萬、3.91萬元;(2)購進原料鋼材20噸。已驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價稅款分別為8萬元、1.36萬元;(3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,經稅務機關批準的收購憑證上注明的價款為42萬元:(4)銷售稅率為13%的產品一批,開取增值稅專用發票42萬元;(5)上期未抵扣的進項稅額1萬元。
.某商品零售企業(一般計稅方法納稅人)對庫存商品的核算采用售價核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購進情況如下: (1)從A廠購入甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元。企業開出轉賬支票支付。 (2)從A廠購入的甲產品運達企業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收入庫。 (3)從外地B廠購入乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,稅款為13000元。每箱含稅零售價為1300元,商品已驗收入庫。企業采用商業匯票方式結算貨款。 (4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購入的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商,同意退回商品,每臺不含稅進價1000元,每臺含稅售價為1250元。企業到主管稅務機關開具退貨退出證明單。 (5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及退貨款。 試根據上述資料,做出相應的會計分錄。
8.某商品零售企業(一般計稅方法射積人)對庫存商品的核算采用售價核算,適用的增值稅稅率為13%,5月的購進情況如下(1)從A廠購人甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元,全業開出轉賬支票支付(2)從A廠購入的甲商品運達本全業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收3)從外達B廠購入乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為1o元,稅款為13000元,每箱含稅零售價為130元,商品已驗收入庫,企業采用商業匯票方式結算貨款(4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購人的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商,同意退回商品,每臺不含稅進價為1000元,每臺含稅售價為1250元,企業到主管稅務機關開具進貨是出證明單(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發琹及退貨款試根據上述資料,做出相應的會計分錄
某商品零售企業(一般計稅方法納稅人)對庫存商品的核算采用售價核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購進情況如下:(1)從A廠購人甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元。企業開出轉賬支票支付。(2)從A廠購人的甲商品運達本企業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收人庫。(3)從外地B廠購人乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,稅款為13000元。每箱含稅零售價為1300元,商品已驗收人庫。企業采用商業匯票方式結算貨款。(4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購人的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商,同意退回商品,每臺不含稅進價為1000元,每臺含稅售價為1250元。企業到主管稅務機關開具進貨退出證明單。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及退貨款。試根據上述資料,做出相應的會計分錄。
老師,請問下,因為老板突然這個月工資開始走賬上,然后明天發工資,那么員工個稅問題的話是我今天做好了,明天扣掉員工的個稅等費用,下個月15日之前我去申報個稅然后是在個稅網上同時繳掉嗎?
老師,營業執照年檢哪天截止?
比如,老板或員工使用個人的汽車,為公司辦理業務,其中出產生的加油費是否作為公司的費用,企業所得稅能做費用扣除嗎
老師,啥叫凈資產?凈資產怎么算呀?
老師,現在稅務局要求我們銀行提供所有對公賬戶信息,但是我們銀行沒有財稅庫銀系統,這個怎么處理?財稅庫銀系統是銀行必須上線的嗎?
工商年檢申報時聯絡員可以不是本公司的人員嗎
老師您好,24年3月份原本有杭州公司注冊資本100萬元,是浙江公司的全資子公司。現在浙江公司以杭州公司跟個人王出資100萬元,共同成立了公司多又多,杭州公司就變更成多又多的全資子公司。現在我填寫杭州公司的工商年報信息2024年信息,上面有股東和出資本情況,我是變更填寫成多又多咯。多又多實繳出資額我要寫嗎?謝謝老師
老師您好,之前少給客戶開票少一分錢,他現在非讓補上,開一分錢的專票,這能開嗎
從貿易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產后銷售,進項可以按9+1抵扣嗎
老師 以銀行利息怎么算 30萬 ,24年1月16號 開始計算 利息利率是4.02 每個月多少錢呢
2借原材料182000 應交稅費應交增值稅進項稅額18000 貸銀行存款200000
3.借應付職工薪酬10000 貸原材料9100 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出900