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某商品零售企業(一般計稅方法納稅人)對庫存商品的核算采用售價核算制,適用的增值稅稅率為13%。5月的購進情況如下:(1)從A廠購人甲商品150臺,每臺單價為1000元,取得的增值稅專用發票上注明的價款為150000元,稅款為19500元。企業開出轉賬支票支付。(2)從A廠購人的甲商品運達本企業,含稅售價合計為226000元,商品已驗收人庫。(3)從外地B廠購人乙商品100箱,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,稅款為13000元。每箱含稅零售價為1300元,商品已驗收人庫。企業采用商業匯票方式結算貨款。(4)企業在拆包整理商品時,發現上月從C廠購人的丙商品有2臺不符規格,經與供貨方協商,同意退回商品,每臺不含稅進價為1000元,每臺含稅售價為1250元。企業到主管稅務機關開具進貨退出證明單。(5)收到C廠開來的紅字增值稅專用發票及退貨款。試根據上述資料,做出相應的會計分錄。

2022-04-10 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 10:40

1.借在途物資150000 應交稅費19500 貸銀行存款 2.借庫存商品226000 貸在途物資150000 商品進銷差價76000 3.借庫存商品130000?應交稅費13000 貸應付票據113000 商品進銷差價30000 4.借銀行存款125000 貸庫存商品125000/1.13 應交稅費125000/1.13*0.13

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1.借在途物資150000 應交稅費19500 貸銀行存款 2.借庫存商品226000 貸在途物資150000 商品進銷差價76000 3.借庫存商品130000?應交稅費13000 貸應付票據113000 商品進銷差價30000 4.借銀行存款125000 貸庫存商品125000/1.13 應交稅費125000/1.13*0.13
2022-04-11
1.借庫存商品-甲商品150000 應交稅費應交增值稅進項稅額19500 貸銀行存款169500
2022-03-25
你好,同學 1.借,在途物資150000應交稅費-增值稅進項 19500貸,銀行存款169500 2.借,庫存商品? 226000貸,在途物資??150000?商品進銷差價 76000 3.借,在途物資100000應交稅費-增值稅進項13000 ? ? 貸,應付票據113000 借,庫存商品?130000 貸,在途物資??100000 ?商品進銷差價30000 4.借,應收賬款2000 ?商品進銷差價? 500 貸,庫存商品 1250*2=2500 5.借,銀行存款 2260 貸,應交稅費-增值稅進項稅轉出260 應收賬款2000
2022-05-05
1.借在途物資150000 應交稅費19500 貸銀行存款 2.借庫存商品226000 貸在途物資150000 商品進銷差價76000 3.借庫存商品130000?應交稅費13000 貸應付票據113000?商品進銷差價30000 4.借銀行存款125000 貸庫存商品125000/1.13 應交稅費125000/1.13*0.13
2022-04-11
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