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資料:A公司為增值稅一般納稅人企業,增值稅稅率為13%,存貨按實際成本計價核算,本月發生有關增值稅業務如下: (1)購進生產用材料一批,取得的增值稅專用發票注明其買價500000元,增值稅65000元,同時支付供應單位代墊運雜費27200元(其中運費20000元,增值稅2200元),材料已驗收入庫,價稅款以銀行存款支付。 (2)收購免稅農產品一批,用于產品生產,收購價120000元,產品已驗收入庫,收購款以銀行匯票付給。 (3)購進固定資產建設工程用貨物一批,增值稅專用發票注明其價款為200000元,增值稅26000元,價稅款簽發并承兌為期3個月的商業承兌匯票付給。 (4)在建工程領用商品產品一批,成本25000元,計稅價格30000元。 (5)銷售產成品一批,計銷售收入1200000元,增值稅156000元,價稅款收存銀行。 (6)以銀行存款上交增值稅100000元。 要求:編制應交增值稅核算的有關會計分錄。

2021-07-16 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-16 21:02

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-07-17 07:39

1.借原材料520000 應交稅費進項稅額是67200 貸銀行存款587200

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齊紅老師 解答 2021-07-17 07:40

2.借原材料109200 應交稅費進項稅額10800 貸銀行存款120000

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齊紅老師 解答 2021-07-17 07:42

3.借工程物資200000 應交稅費進項稅額26000 貸應付票據226000

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齊紅老師 解答 2021-07-17 07:42

4.借在建工程 25000 貸庫存商品25000

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齊紅老師 解答 2021-07-17 07:43

5.借銀行存款1356000 貸主營業務收入1200000 應交稅費銷項稅156000

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齊紅老師 解答 2021-07-17 07:44

6.借應交稅費未交增值稅100000 貸銀行存款100000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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