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(10)8月19日,銷售A型冰箱300臺不含稅單價5000元給某大海商場,提供1/10, n/20的銷售折扣,大海商場于10日內付款。 (11)8月23日, 購進工具批,含增值稅價格為5300元,取得增值稅普通發票。 (12)8月25日,接受某公司捐贈的原材料一批,取得的增值稅專用發票上注明價款20萬元,增值稅2.6萬元。 已知齊天隆公司上月未抵扣完的進項稅額為2萬元,當月取得的增值稅專用發票均符合抵扣規定。要求計算齊天隆公司當月應納增值稅稅

2022-06-03 15:41
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齊紅老師

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免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-03 15:54

當月的銷項稅=0.5*300*0.13=19.5,可抵扣的進項稅=2.6%2B2=4.6; 當月應納增值稅=19.5-4.6=14.9

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當月的銷項稅=0.5*300*0.13=19.5,可抵扣的進項稅=2.6%2B2=4.6; 當月應納增值稅=19.5-4.6=14.9
2022-06-03
1,銷項10×(1+10%)×13% 2,銷項20.6÷(1+3%)×2% 3,銷項銷售價格呢 4,沒有 5,進項2.6 還可以抵扣2 你計算一下,銷項-進項
2022-06-06
你好同學,具體是什么問題
2022-06-06
你好,需要做賬務處理的嗎?
2022-12-27
同學你好!題目還沒有上傳完整
2022-11-01
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