同學(xué)你好 你開(kāi)紅字發(fā)票之后再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票
老師您好!我是銷售方,十月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)閮r(jià)格有誤,對(duì)方在十一月份將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票給我返回,我這邊做了紅沖,請(qǐng)問(wèn)老師做紅沖的發(fā)票賬務(wù)怎么處理,求分錄
我們開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在跨月要紅沖,重新開(kāi),如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊是怎么個(gè)流程
老師好,我上個(gè)月開(kāi)出的增值稅發(fā)票有誤,已被對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方也紅沖了,我這邊怎么處理,步驟是怎樣的,我這邊是黑盤(pán)
我開(kāi)出的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)后我紅沖掉了,但是在我紅沖之前對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了。他那邊沒(méi)有確認(rèn)過(guò),我這邊怎么就能把發(fā)票紅沖掉呢
老師,對(duì)方4月份紅沖了一張3月份已經(jīng)認(rèn)證過(guò)發(fā)票,然后又重新開(kāi)了金額一樣的,我這邊怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒(méi)有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒(méi)有超過(guò)收入的15%,,需要填寫(xiě)廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開(kāi)票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒(méi)有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開(kāi)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開(kāi)票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問(wèn)一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專利,開(kāi)進(jìn)來(lái)是無(wú)形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
老師好,需方已認(rèn)證,也開(kāi)出了紅字發(fā)票,我這邊是選擇銷售方申請(qǐng),先開(kāi)紅,再開(kāi)藍(lán)嗎
同學(xué)你好 是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的
老師好,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)申請(qǐng)過(guò),我我這邊接下來(lái)怎么辦
同學(xué)你好 你直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以