同學你好,你留底退稅回來的金額,并沒有因為你退回而喪失了附加稅的減免,你有18萬的進項留底,你本次只用了七萬多,你還有10萬多,可以留到下次遞減附加稅
老師,我們是軟件企業,今年1-10月累積軟件產品開票收入500萬,因為一直有留底沒有交過增值稅,11月份打算開票300萬,但是沒有進項了。是不是增值稅要按300/1.13*0.13=34.51萬繳納。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬來退稅嗎。1-10月一直沒有交過增值稅,會影響這個月退稅額嗎
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師,我們企業申請過留底退稅1875519.25,企業成立一直沒有繳納過增值稅,這個月需要繳納7萬增值稅,我填完申報表之后,系統帶出的增值稅附加稅是0.老師我想知道這個是和之前留底退稅有什么關系嗎?
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業,上月稅務聯系說需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現在申報5月份的增值稅,我開具稅款5萬,進項2萬,現在需要繳納3萬增值稅,問題來了,之前因為有留抵我不需要繳納增值稅,所以附加稅是0,現在我需要繳納3萬的附加稅是多少?如何計算,求解謝謝老師
老師,請問我上月做了增值稅留底退稅,這個月銷項沒有大于上月退稅額,不是不用繳納附加稅嗎?但是我的附表5,沒有生成上月留底退稅的信息,數據欄是灰色的,這個怎么填?是我前面報表填錯了嗎?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,您的意思是不管稅局給我退還留底稅額與否,我在申報當月應交增值稅的時候,都會因為我之前有留底稅額,因而減免我的附加稅,對吧?
同學你好是的 你的理解對的
我們的留底有187萬,這個月增稅稅是7萬,剩余180萬,直到這個抵扣完,我們就該交附加稅了。
同學,對的,直到抵扣完了才需要交附加稅。
好的,明白了,謝謝老師耐心解答
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結束該提問后給老師一個評價