同學(xué)你好,如果你記入了長期待攤費用的話,匯算清繳不體現(xiàn)
老師,籌建期,業(yè)務(wù)招待費數(shù)據(jù)在所得稅匯算清繳表中是不是不體現(xiàn)
老師以前年度所得稅匯算清繳未填報業(yè)務(wù)招待費,能在當(dāng)期的匯算清繳中填報嗎
老師,企業(yè)籌建期,2023年沒有收入,都是發(fā)生的成本費用企業(yè)所得稅匯算清繳是不是業(yè)務(wù)招待費全部要納稅調(diào)增?
老師請指導(dǎo),匯算清繳業(yè)務(wù)招待費籌建期按照60%填稅收金額,為什么過不去?
老師發(fā)現(xiàn)2022年匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費。明細表的數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整明細表業(yè)務(wù)招待費,不符。可以改匯算清繳2022年的業(yè)務(wù)招待費嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?現(xiàn)在不知道該不該改。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
沒計入呢?
計入開辦費怎么處理?
計入開辦費 也是有經(jīng)營收入的當(dāng)年才轉(zhuǎn)到管理費用