你好,你現(xiàn)在是營業(yè)期嗎?如果是的話,招待費(fèi)在其他里面填寫
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師,去年我們在籌建期,發(fā)生了業(yè)務(wù)招待費(fèi),在做匯算清繳的時候,賬載金額填實(shí)際發(fā)生額,稅收金額那里填不了?是不是說明去年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部不允許扣除?本想稅收金額那里填實(shí)際發(fā)生的60%,但是填不進(jìn)去,是怎么哪里操作錯了嗎
老師請指導(dǎo),匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌建期按照60%填稅收金額,為什么過不去?
請問籌建期全年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)還可以按照60%扣除嗎?填在匯算清繳表的哪一行?
老師你好,為什么匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額填寫不進(jìn)去,還有廣告費(fèi)
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費(fèi)用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費(fèi)用類的填寫費(fèi)用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費(fèi)用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務(wù)負(fù)責(zé)人的戶或是轉(zhuǎn)微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數(shù)據(jù)填完納稅調(diào)整明細(xì)和所得稅彌補(bǔ)虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費(fèi)用報銷單嗎?
老師,因供應(yīng)商質(zhì)量問題扣的款,比如供應(yīng)商開票5萬,質(zhì)量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費(fèi)發(fā)票一般需要注意哪些風(fēng)險 需要備留哪些資料以防稅務(wù)稽查 需要申報哪些稅費(fèi)
老師賬上折舊完的固定資產(chǎn)還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續(xù)使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
不是營業(yè)期
為什么過不去呢?
籌建期所有的都需要納稅調(diào)增,因為它是有扣除比例的。這里稅收金額自動算的,按照營業(yè)期的來算。