你好 可以 之前調增了嗎 營業期還是籌建期 因為籌建期所有的費用不允許抵扣所得稅的,只能等著營業期抵扣
老師,我之前在學堂聽實操課中記得一個老師說過,企業籌建期時的業務招待費,一般是按發生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進行匯算清繳時進行調整,她說籌建期沒收入,因而要把籌建期的業務招待費全部調增,我剛聽了稅務師稅二里面老師是說按發生額的60%扣除,有點困惑了
老師,我公司是2021年3月成立的公司,這一整年都沒收入,發生了70000元業務招待費,那么匯算清繳的時候,可以做為籌建期按發生額60 %扣除嗎?
老師您好,請教一下,公司剛成立屬于籌建期,餐費我這邊計入到招待費,但是23年沒有營業收入,匯算清繳可以按照發生額60%稅前扣除嗎
請問籌建期全年無收入,業務招待費還可以按照60%扣除嗎?填在匯算清繳表的哪一行?
老師您好 請教一下 企業所得稅匯算清繳A105000表第30行 其他欄次是除了可以填寫視同銷售的營業收入與成本的差額 、05-30未取得發票的業務外 還可以做哪些調整內容 我們現在是籌建期 業務招待費可以按照實際發生額的60%據實扣除 因為沒有營業收入 系統一直過不去 A105000表15欄次全額調增才能過 在30欄次我們可以再做調減60% 處理嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧